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Q

假如我采購價格是17.5元/塊瓷磚采購了800.64平方,訂銷售合同的時候6月20日我們是1%的小規(guī)模專票售價是38.4元/塊銷售價格是48038.4元,打75折少算12009.6元,合同價格36028.8元,但是8月20日要開發(fā)票的時候我們已經(jīng)是13%的一般納稅人了,要按照原來1%的稅率開票現(xiàn)在改成13%的稅率開票的話,我們要求對方給我們補(bǔ)稅率12%差價,那么這個價格怎么算?

2024-08-20 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-20 12:16

同學(xué)你好,剩余使用瓷磚不含稅價×12%

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快賬用戶5295 追問 2024-08-20 12:22

你說的是這次的合同不改?但是我們就想改合同單價。還是說(38.4/1.01)=38.02不含稅價,38.02*(1+12%)=42.58元/塊?

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快賬用戶5295 追問 2024-08-20 12:31

凈利潤里面少了12%增值稅附加稅,那么這個成本里面是不是多出來(銷售價-采購價)/1.13稅率?

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齊紅老師 解答 2024-08-20 14:33

(38.4/1.01)=38.02不含稅價,38.02*(1+12%)=42.58元/塊? 就是這個邏輯,這個單價就是含稅13%的單價

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同學(xué)你好,剩余使用瓷磚不含稅價×12%
2024-08-20
你好,同學(xué),增值稅是價外稅,你確定合同上的金額是否是含稅價,現(xiàn)在就兩個方法,要么是客戶說的50500是含稅價,你只能根據(jù)客戶付款的金額開票,要么50500是不含稅價,要求客戶補(bǔ)齊稅款開票,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-08
老師看一下親,稍等
2023-04-27
你好,請稍等我看下你的問題
2020-06-02
1借應(yīng)收賬款67800 貸主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅7800
2023-01-03
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