你好!是的。勞務(wù)現(xiàn)在是按這個(gè)
老師,3500元的勞務(wù)報(bào)酬,需要交多少稅?3500-800,然后再直接乘20%嗎
王老師本月從培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得10000元的稅前收入(勞務(wù)報(bào)酬),已知稅率為20%,請問這個(gè)案例中誰是納稅人,誰是扣繳義務(wù)人,王老師需要交什么稅?這個(gè)稅的征稅對象是什么,王老師應(yīng)該按什么稅目交稅,計(jì)稅依據(jù)是多少,應(yīng)納稅額是多少?
王老師本月從培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得10000元的稅前收入(勞務(wù)報(bào)酬),已知稅率為20%,請問這個(gè)案例中誰是納稅人,誰是扣繳義務(wù)人,王老師需要交什么稅?這個(gè)稅的征稅對象是什么,王老師應(yīng)該按什么稅目交稅,計(jì)稅依據(jù)是多少,應(yīng)納稅額是多少?
老師您好,勞務(wù)報(bào)酬和工資薪金所得在個(gè)稅方面只是預(yù)扣預(yù)繳時(shí)使用稅率不同,在匯算清繳時(shí)勞務(wù)報(bào)酬其實(shí)比工資薪金交的還少對不,勞務(wù)報(bào)酬匯算清繳要*80%然后和工資薪金一樣再開始算,理解對嗎?謝謝老師
老師,某員工購買幾千元辦公用品,但沒有發(fā)票,他現(xiàn)在想報(bào)銷,我能要求他在報(bào)銷申請單上直接寫扣減費(fèi)用(需要調(diào)增的稅費(fèi),就是費(fèi)用乘以5%)嗎,然后剩下的再支付給他
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個(gè)體戶的個(gè)稅需要每月申報(bào)嗎
5000的話就是5000*(1-20%)*20%
你好!是的。 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)