你好,操作是可以,但是稅務(wù)局會不會認可這個很難講。
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,我想問下公司一個員工4月份讓車撞了,骨折了,需要做手術(shù),現(xiàn)在墊付費用等保險公司賠償,在此期間跟公司協(xié)商先暫時不發(fā)放工資,所以一直沒給申報個稅,但是這個月要做手術(shù)要用錢,還不能給申報個稅,還不能直接打到她的銀行卡,這種情況我們可以去銀行提備用金,然后先用做借款給她,不申報個稅?等到還給公司公司再發(fā)放工資給他申報個稅
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報銷單,費用89萬,相當于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票,相當于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
請問一下老師,我單位是非營利單位,牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動,合同簽訂活動費用都歸企業(yè),需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費,費用我單位只是做代收代付,從活動費用預付款里扣,但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了,企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票,由于備用金沒有先交,企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來,也就是說本來這個企業(yè)應(yīng)交50000元活動備用金的,但是有些費用直接從他們企業(yè)付了,轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元,所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出,收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位,那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
老師,某員工購買幾千元辦公用品,但沒有發(fā)票,他現(xiàn)在想報銷,我能要求他在報銷申請單上直接寫扣減費用(需要調(diào)增的稅費,就是費用乘以5%)嗎,然后剩下的再支付給他
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
但我們還是需要調(diào)增,我是想叫他另外支付過來,我們當營業(yè)外收入,但營業(yè)外收入不是也要6個點的稅嗎
你好,營業(yè)外收入是需要交所得稅的
交幾個點呢?如果不放營業(yè)外收入那我應(yīng)該怎么操作比較好,幾千塊沒有發(fā)票,公司憑什么給他買單對吧
我可以給他報銷,但稅錢他得出,就看怎么操作比較好
你好,,你是說稅金由他支付,是不是?
是的,這塊由他來承擔,假如他現(xiàn)在報銷是6000元,那我調(diào)增的話不是有300元的企稅嗎,這300塊錢他要承擔
你好,這個你帳上只能私下處理,要么你就只能進入營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入是幾個點來的?
你好,企業(yè)所得稅小微企業(yè)5%。