你好,可以暫估成本入賬。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),提供服務(wù)的,服務(wù)費(fèi)是對(duì)方公司根據(jù)我們的業(yè)務(wù)量付款的,比如7月份提供的服務(wù),9月份才能核算出給我們多少服務(wù)費(fèi),我們9月份給開票,確認(rèn)收貨入,那12月份提供的服務(wù),就到了明年才能核算出多少服務(wù)費(fèi),核算出多少錢,我們給對(duì)方開票,對(duì)方才給我們付款,那12月份我們?cè)撛趺醋鲑~?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),提供服務(wù)的,服務(wù)費(fèi)是對(duì)方公司根據(jù)我們的業(yè)務(wù)量付款的,比如7月份提供的服務(wù),9月份才能核算出給我們多少服務(wù)費(fèi),我們9月份給開票,確認(rèn)收貨入,那12月份提供的服務(wù),就到了明年才能核算出多少服務(wù)費(fèi),核算出多少錢,我們給對(duì)方開票,對(duì)方才給我們付款,那12月份我們?cè)撛趺醋鲑~?
老師,我們是小規(guī)模管理服務(wù)公司,給對(duì)方提供加油站管理服務(wù),對(duì)方加油站根據(jù)我們銷售油品數(shù)量核算我們的服務(wù)費(fèi),但是假如2月份提供的服務(wù),他4月份才能核算出多少錢,我們就在4月份給他開票,他們收到票后給我們?cè)俅蚩?,這該怎么做賬?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
老師,那是我們的收入呀
12月份提供的服務(wù)費(fèi)什么時(shí)候確認(rèn)收入
你好,可以確認(rèn)無票收入。你們可以準(zhǔn)確的計(jì)量出來嗎?
不能準(zhǔn)確計(jì)量
給國企提供服務(wù),人家核算出多少來,我們給人家開票,然后人家給我們打款
你好!發(fā)生的成本費(fèi)用呢?可以準(zhǔn)確核算嗎?這樣的話可以先記錄工程施工。什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候再把工程施工金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
我們的成本費(fèi)用只有工資
你好,你們是提供什么服務(wù)的?
我們給中石化加油站加油
你好,每次加油的成本你們不能合理計(jì)算嗎?
工資是我們的成本
油品的成本我們不管,那是中石化的事
你好,那收入呢?每次加油收對(duì)方多少錢不知道嗎