同學你好 對的,這個算預繳的就可以了 2.對應的項目預繳才可以抵減
請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師請問:這是稅務局發(fā)來的明細,說2019年公司交的稅不對,我們看不懂啥子意?2019年1月份,我們扣掉一筆已交稅金,1月份第二行已稅金一列問是沒有數(shù),意思是我們多扣了8836.65元嗎?還有6月份27528.24元,上面一行沒有數(shù),第二行有數(shù),是啥意思,去年有外地施工預交的,當時申報稅時候稅局系統(tǒng)扣不掉,是不是我們應該扣,沒扣掉?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現(xiàn)在稅務局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表,聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復轉(zhuǎn)了其他業(yè)務成本?
公司員工開自己車出差加油費可以公司報銷嗎?
抖音收款,抖音平臺扣的手續(xù)費計入什么會計科目 是計入財務費用手續(xù)費 還是計入銷售費用-抖音平臺手續(xù)費
我估計是這個意思,預交稅款,當時稅局系統(tǒng)扣不掉,現(xiàn)在申報和稅局有差異,??床欢@個表
問稅局這是啥意思可以嗎?
這個是對應項目的預繳的可以對應抵減,不是同一個項目的不能,你可以問問稅局