你好 這個是計(jì)入電梯的成本里面去的。 到時你采購電梯是拿來銷售的話 做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了這個季度又開始報(bào)了怎么報(bào)正常報(bào)嗎年度累計(jì)那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師好,公司開回來些樹苗鮮花的發(fā)票,直接就按9個點(diǎn)的專票入賬嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,補(bǔ)繳以前年度印花稅和滯納金,怎樣做會計(jì)分錄呢?
老師,沒有買保險(xiǎn)的員工簽了勞務(wù)合同,造工資和繳了保險(xiǎn)的要分開嗎 勞務(wù)工資是不是要開勞務(wù)發(fā)票?
老師好!請問計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后根據(jù)本年利潤貸方金額計(jì)提,然后根據(jù)計(jì)提后的所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,還是先計(jì)提,只結(jié)轉(zhuǎn)一次損益呢?謝謝老師!
老師,請問制造費(fèi)用期末可以有余額嗎?我發(fā)現(xiàn)有余額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
老師,對方公司小規(guī)模的時候給開的普票13的稅率,現(xiàn)在他是一般納稅人了,他要求沖紅開專票可以開不?
老師,收到發(fā)票已經(jīng)入賬,需要在電子稅務(wù)局做入賬處理嗎,現(xiàn)實(shí)工作中?
30外是1稅率,30內(nèi)是0稅率這是啥政策,設(shè)計(jì)費(fèi)可以開0稅率發(fā)票嗎
沒和電梯寫在一起也這樣弄嗎
因?yàn)檫\(yùn)輸公司和賣電梯公司不是一家
你好 你這個運(yùn)費(fèi)不用單獨(dú)做 庫存商品-運(yùn)輸費(fèi) 這個明細(xì)。 你直接做 借庫存商品 (電梯價格%2B運(yùn)費(fèi)) 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款 直接一起做 。
我知道 不是同一家公司
你好 實(shí)際中運(yùn)輸 和購買電梯的公司是不一樣的公司 。 你自己做賬 把他們一起做 發(fā)票一起附憑證后面就行了。
就是應(yīng)付賬款寫兩個
就是借庫存商品(貨物價加運(yùn)費(fèi))進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款某某公司電梯 應(yīng)付賬款某某公司運(yùn)費(fèi)的?
你好 是的。 你還沒有付電梯和運(yùn)費(fèi)的 分別給應(yīng)付賬款 后面跟具體的明細(xì)公司就行了。
開票日期不一樣呢
單獨(dú)記入怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好 你收到貨物 你貨物的金額是知道的。 運(yùn)費(fèi)是當(dāng)時就支付 就算發(fā)票沒有及時給你。 你自己暫估運(yùn)費(fèi)先一起計(jì)入庫存商品去。
單獨(dú)記可以不
你好 可以單獨(dú)記賬 。這個準(zhǔn)則里面也有說的。 如果金額不大 你單獨(dú)計(jì)入銷售費(fèi)用 。
不是銷售是購買
你好 我就是說的是購買的情況下 。 準(zhǔn)則就是這樣要求的 。企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則講解中:商品流通企業(yè)在采購商品過程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購成本的費(fèi)用等進(jìn)貨費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入所購商品成本。在實(shí)務(wù)中,企業(yè)也可以將發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購成本的費(fèi)用等進(jìn)貨費(fèi)用先進(jìn)行歸集,期末,按照所購商品的存銷情況進(jìn)行分?jǐn)?。對于已銷售商品的進(jìn)貨費(fèi)用,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本;對于未售商品的進(jìn)貨費(fèi)用,計(jì)入期末存貨成本。商品流通企業(yè)采購商品的進(jìn)貨費(fèi)用金額較小的,可以在發(fā)生時直接計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用。