你能對(duì)上付款人吧 借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
您好老師!我們是生產(chǎn)食品的企業(yè),現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)為拓寬業(yè)務(wù),企業(yè)自己業(yè)務(wù)員跑零售業(yè)務(wù),公司在銀行辦理了企業(yè)微信收款業(yè)務(wù),這種零星收款不顯示付款人,企業(yè)出發(fā)票應(yīng)該怎么處理!麻煩老師回復(fù)一下!感謝
審計(jì)人員王成在審查C企業(yè)2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),抽查了該企業(yè)12月份的銷售業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)12月10日C企業(yè)將自產(chǎn)乙產(chǎn)品2000元發(fā)放給職工,未作賬務(wù)處理。 (2)12月15日銷售產(chǎn)品100000元,貨款已收到,C企業(yè)未入賬。 (3)12月20日銷售給某商場(chǎng)丙產(chǎn)品25000元,C企業(yè)負(fù)責(zé)安裝檢驗(yàn),且此項(xiàng)安裝檢驗(yàn)任務(wù)是銷售合同的重要組成部分。該企業(yè)在交付丙產(chǎn)品后,馬上進(jìn)行收入實(shí)現(xiàn)的賬務(wù)處理。 (4)12月25日,C企業(yè)與甲公司簽訂售價(jià)為30000元的設(shè)備銷售合同,并于當(dāng)日確認(rèn)銷售收入30000元。(5)12月28日,B公司退回甲產(chǎn)品2000元,產(chǎn)品已收到,C企業(yè)未作賬務(wù)處理。 要求:根據(jù)對(duì)資料中4筆銷售業(yè)務(wù)的分析(1)指出C企業(yè)在銷售業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。(2)計(jì)算C企業(yè)應(yīng)調(diào)整的主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入數(shù)額。
老師,您好: 我們公司支付了預(yù)付款,對(duì)方不會(huì)票開(kāi)過(guò)來(lái),現(xiàn)在也不和對(duì)方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,煩請(qǐng)問(wèn)一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平?稅務(wù)那邊是說(shuō),不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的,我們可以不稅前扣除,要怎么合理的處理掉
您好,曲老師, 我是昨天請(qǐng)教你的那個(gè)學(xué)生,印象對(duì)你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請(qǐng)教過(guò)你我企業(yè)有一部分檔口對(duì)外承包給(個(gè)人)經(jīng)驗(yàn)餐飲,場(chǎng)地、服務(wù)員是我單位的,例如承包給自然人,他個(gè)人自己銷售餐飲食材,然后通過(guò)我們單位收款的直接到公戶,營(yíng)業(yè)額百分核算比或者每個(gè)月固定管理費(fèi)服務(wù)費(fèi),然后你和我說(shuō)做賬處理收到款借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某貸主營(yíng)業(yè)收入-管理服務(wù);然后我企業(yè)要從收到他們的營(yíng)業(yè)額扣除屬于我們的管理服務(wù)費(fèi),余下的轉(zhuǎn)回給他們,這個(gè)轉(zhuǎn)款金額大會(huì)不會(huì)對(duì)我企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會(huì)計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請(qǐng)他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專票。現(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
您好老師!微信收款是前一天所有掃碼收入的總和,第二天一筆匯入。沒(méi)有匯款人名稱,您的意思是進(jìn)其他貨幣資金科目是吧!謝謝老師
你好是的,是其他貨幣資金科目核算。