同學你好 這個是發(fā)票勾選平臺
老師,請問我報關單上的單位是kg,發(fā)票上的單位跟報關單不一樣,我外貿(mào)退稅系統(tǒng)里申請退稅時,進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入的數(shù)量哪里要怎么填
出口免抵退申報系統(tǒng)中“免抵退匯總數(shù)據(jù)采集”界面填寫的“期末留底稅額”;這個是在哪里填寫啊
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進貨明細數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務局發(fā)票認證信息下載,然后到導入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認證發(fā)票信息處理能看到剛倒進來的幾張發(fā)票。請問怎么能關聯(lián)到進貨明細申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機版。
請問出口退稅申報系統(tǒng)填寫時,一,外部數(shù)據(jù)采集中的認證發(fā)票信息讀入是從哪里導出的數(shù)據(jù)?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)認證發(fā)票信息讀入,這個發(fā)票信息是在哪里下載的
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
能告知詳細方法嗎
你在勾選平臺或者人工認證的發(fā)票信息。要下載的話,需要你購買了出口退稅申報系統(tǒng)這塊的服務才能在出口退稅系統(tǒng)讀取。是加密過的格式,自己從外部下載是用不了的
問了群里的朋友,他們是說從電子稅局的自檢模塊導出來的,但是我現(xiàn)在進不自檢模塊,顯示證書錯誤,請問這是什么原因呢
你安裝證書了沒有呢