您好,進(jìn)項稅額多轉(zhuǎn)出的情況,如果您9月也有轉(zhuǎn)出的話得話,可以把上次多轉(zhuǎn)出的金額減掉。
老師,我發(fā)現(xiàn)去年增值稅進(jìn)項多轉(zhuǎn)出了,也就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報了2筆,導(dǎo)致增值稅留底不對,這種情況該怎么處理合適,除了去更正申報表以外,還有什么解決辦法,
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出但是沒做,申報表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在1月份的時候做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現(xiàn)在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進(jìn)項100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
老師,廣告投放這種服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
上個月開出的紙質(zhì)普通發(fā)票有問題,需要紅沖后再開新發(fā)票,是否需要將原發(fā)票第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)收回?
老師 我們是個體戶 買木門的 開票項目名稱怎么選
有個員工發(fā)放工資都是以他母親的名字申報個稅和收款,離職后這個員工要求補(bǔ)償金給他,后來支付15000給他了,在申報一次性離職補(bǔ)償金的時候這個人也就是第一次申報個稅,這個離職補(bǔ)償金個稅該怎么算的,是按照綜合所得稅率表計算離職補(bǔ)償金的個稅嗎
老師,我這申報4月份個稅,剛申報完畢,還顯示這個未申報,沒事吧?是因為申報時間晚了嗎?
老師,小規(guī)模匯算清繳嗎
老師你好,公司員工發(fā)工資賬戶上沒有錢直接打到他們賬戶上,然后又申請了員工工資表,這樣的記賬有效的嗎
老師,是去年的報表,我今年可以這樣做嗎
沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
您好,如果沒有的話,只能去改表了。