同學(xué)你好 你開票是按照哪個開的
老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個收款碼,客戶掃碼付款會扣除一定的手續(xù)費(fèi),到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費(fèi)的金額,并且明細(xì)表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒有顯示扣款多少,那我做賬是按照實(shí)際到賬金額計(jì)入主營收入還是按照客戶實(shí)際付款金額作為收入呢?
老師,我是做代理記賬報(bào)稅的,我有個客戶,她們企業(yè)用企業(yè)POS機(jī)收錢,之后有手續(xù)費(fèi),在第二天轉(zhuǎn)入同意轉(zhuǎn)入公戶,但是中間有POS的手續(xù)費(fèi),她到公戶的金額POS機(jī)扣除了手續(xù)費(fèi)后的金額,這個銀行流水要怎么備注呢,是銀行那邊寫備注嗎,還是怎么樣,直接進(jìn)公戶的話他們那邊也沒辦法備注吧
香港公司美元結(jié)算,例如應(yīng)收客戶賬款是100美元,此時香港的銀行會扣以人民幣計(jì)算的手續(xù)費(fèi)假定6元,然后再按著實(shí)時匯率轉(zhuǎn)為美元(也就是每次都不固定),然后實(shí)際銀行顯示收款假定99美元。那么此時賬務(wù)處理上,我是按100沖減應(yīng)收還是按99沖減應(yīng)收。如果按100沖我銀行實(shí)際流水并不能對應(yīng)實(shí)際的單據(jù)金額。而如果按99實(shí)際又有部分的錢是被銀行扣了手續(xù)費(fèi)。
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實(shí)際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
我們預(yù)收款可以確認(rèn)現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實(shí)際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。也就是說預(yù)收賬款2000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣200,后面確認(rèn)收入2000元。這個是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷售合同或者其他憑證為依據(jù)?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
是按照無票收入處理的,沒有開票
那你直接按照到賬金額做
老師,那如果退款呢?怎么做分錄?我們是小規(guī)模納稅人
退款就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
收款時是微信收款,扣取了手續(xù)費(fèi),那我退款時是這樣做分錄嗎?借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他貨幣資金 財(cái)務(wù)費(fèi)用
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖, 別做相反分錄
只是退了部分主營業(yè)務(wù)收入,不是全退,也是按照正常的確認(rèn)收入分錄付數(shù)紅沖嗎?
對的,也是這樣的哦