你好 1. 你們沒有這個范圍的 你們開不了。 你們要去代開或者去申請增加范圍才可以開的 2. 你門茶葉銷售沒有范圍的 就算購進了 。也得去增加范圍在開茶葉發(fā)票出去的。
請問,公司購進散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當客戶面打開一小袋現場沖泡一袋客戶品嘗后再購買整袋。包裝禮盒價格也不便宜。請問,包裝禮盒費用應構成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費用好。如想分攤進成本,這樣計算對不對。如禮盒進價200元每個,內裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進價100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應分攤進成本好,還是進費用好。另外,如果從國外購進品牌服裝在國內銷售,國外購進的哪些票據可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機構代理報關進口的話,進口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
老師好:公司經營范圍如下: 1.分裝的“代用茶"開 【固體飲料】 可以嗎? 如果不可是開什么稅收名稱呢? 2.可以購進茶葉,然后直接開票銷售【茶葉】嗎?
老師好:公司經營范圍如下: 1.分裝的“代用茶" ;開 【茶制品】 可以嗎? 如果不可是開什么稅收名稱呢? 2.可以購進茶葉,然后直接開票銷售【茶葉】嗎?
我們貿易公司,賣家具(桌椅屏風茶幾等)給酒店。我們從不銹鋼廠采購加工好的一片片金屬,拿到酒店,叫幾個工人組裝下就是金屬屏風。我的進項是黑色金屬冶煉壓延品*不銹鋼。我自己營業(yè)范圍沒有加工,請問給酒店可以開什么內容?直接開金屬*不銹鋼可以嗎?如果開家具,稅務認可嗎?
11.如何利用消費稅稅率的特點對消費稅進行籌劃?12.簡述進口貨物完稅價格的納稅籌劃思路。13.如何利用關稅納稅時間進行稅收籌劃?練習題工:就一般的稅人企業(yè)原來與客戶簽訂合同金額為10萬元,付款期限為30天,5方可在20天兩什款。將給于對方2%的折扣,即2000元。諧問該納稅人應如何進行籌劃?,集苦瓜茶廣系增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該苦瓜茶廠為了在該葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協商,委托茶葉店(以下簡稱茶莊銷苦瓜茶。在浴談中,他們過到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適用增值稅及9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,苦瓜茶廠臺稅稅負將達到9%?,F在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案工:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅)委托茶莊代銷,茶莊再以400元的價格(含稅,對外銷售,其差價作為代銷手續(xù)費。(預計每年銷售1000斤芒方案口:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍按價差400=(1+9%)=1000×250=116972.48(元)作為租賃費支付給茶莊。試分、練習題不一敗利份人企業(yè)京米與各廠金以百13的一方可在20天內付款,將給子對方2%的折扣,即2000元。請問該納稅人應籌劃?三系普瓜茶廠系特值我小規(guī)校特稅人,道用征收率為3%。該苦瓜茶廠葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協商,委托茶葉店(以銷苦瓜茶。在洽談中,他們遇到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適廣9%。由于苦瓜茶廠為小規(guī)模納稅人,不能開具增值稅專用發(fā)票,這樣,克稅稅負將達到9%。現在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案1:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅〉委托茶莊代銷,青400元的價格(含稅)對外銷售,其差價作為代銷手續(xù)費。(預計每年銷售方案I:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍400=¢1+9%-1000×250=116972.48(元)作為租賃費支付給茶莊。試分析上述兩種方案對茶廠和茶莊收益的影響。3.某牛奶公司是增值稅一般納稅人,該公司的進項稅額主要包括兩農民個人收購草料,可以抵扣9%的進項稅額,二是公司水電費和修理費定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數額較小,致負較高。為了減經稅負,公司采取了籌劃方案:將整個生產流程分成飼養(yǎng)工廠,飼養(yǎng)場和牛奶加干場均寶行油與這做
請問老師,第二季度的財務報表申報時本年累計數被我填成本期累計數了,請問在電子稅務局上怎么修改?
老師補記以前年度收入怎么入賬
老師就是申報個稅的時候基本養(yǎng)老保險費事填單位交的是不?
公司賬戶收款都是個人,不針對產生印花稅吧
發(fā)票上的發(fā)票日期是2023.5.6,那在軟件做賬就做到5月會計期間里
三個月做一次,如果一月份有業(yè)務,也做到三月里是嗎
老師,我們要做公司注銷,注銷原因填寫什么呢?,是這個公司總是虧損經營不下去了
老師,公司股東之間轉讓協議,轉讓款可以股東之間轉賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認證的進項成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進項稅額已經在7月轉出,現稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報表做更正申報,請問如何處理?是那個數據需要修改?
老師,我自己個人也就是自然人可以開普票票出去嗎