1.?現(xiàn)行增值稅優(yōu)惠政策 ?免稅優(yōu)惠:以1個(gè)月為納稅期的,月銷售額≤10萬(wàn)元;以1個(gè)季度為納稅期的,季度銷售額≤30萬(wàn)元,免征增值稅(僅針對(duì)增值稅普通發(fā)票)。若銷售額中包含銷售不動(dòng)產(chǎn),扣除后未超額度的,其余銷售額仍可享受免稅。 征收率優(yōu)惠:月銷售額超10萬(wàn)元(季度超30萬(wàn)元)的,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收增值稅;適用5%征收率的業(yè)務(wù)(如不動(dòng)產(chǎn)出租),維持原征收率不變。 ?特殊情形補(bǔ)充:普票與專票合計(jì)≤30萬(wàn)元時(shí),普票免稅,專票按1%繳納增值稅;合計(jì)超30萬(wàn)元時(shí),普票和專票均按1%征收增值稅。 ? 2.?對(duì)應(yīng)實(shí)際負(fù)稅率 ?季度銷售額≤30萬(wàn)元且僅開普票的,增值稅實(shí)際負(fù)稅率為0;若開具專票,專票部分負(fù)稅率為1%,普票部分仍為0。 ?季度銷售額超30萬(wàn)元的,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入實(shí)際負(fù)稅率為1%;適用5%征收率的業(yè)務(wù),實(shí)際負(fù)稅率則為5%。

小規(guī)模納稅人2022年增值稅優(yōu)惠政策
2022年小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策
2013年小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在的增值稅優(yōu)惠政策是什么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
老師,像這種題 又沒(méi)給出成本利潤(rùn)率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無(wú)有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!


所得稅呢
現(xiàn)在是按2.5%還是5%
所得稅是應(yīng)納稅所得額三百萬(wàn)以內(nèi)是5%