按規(guī)范紅沖+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再接收6%正確發(fā)票抵扣,留存資料備查,你們稅務(wù)局那邊沒問題。

老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個(gè)紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時(shí)稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷Ψ秸f項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個(gè)好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個(gè)情況說明還是我們公司自己寫個(gè)情況說明呀
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務(wù)局喊他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對方現(xiàn)在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
去年收到一張專票,增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在12月對方說金額有問題,需要我們開紅字給他們,請問我們的賬務(wù)怎么做呢
我們公司是購買方,對方公司2022-2023年開進(jìn)來的專票我們這邊已經(jīng)全部勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在稅局那邊說發(fā)票開的不對要求全部紅沖,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這種情況下,是需要對方公司給我們購買方開紅字信息確認(rèn)單,我們確認(rèn)好了,對方在做紅沖,重新開票嗎?還是這個(gè)紅字信息確認(rèn)單是由我們購買方開具?
老師您好,我想問下就是我們給對方開的13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,然后今年查出來稅率開錯(cuò)了,是9,已經(jīng)開了154萬,然后我查到對方還沒有認(rèn)證,這種我們沖紅對對方有什么影響呢
請問老師,一個(gè)商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個(gè)情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
老師,請問公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請問原材料出入庫存、成品出入庫(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫。這家公司沒有主營業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購買方是單位,備注只是保單號能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦


我們公司現(xiàn)在增值稅享受即征即退政策,每個(gè)月都要提供購進(jìn)發(fā)票給稅務(wù)局,現(xiàn)在紅沖有沒有什么影響
紅沖了還重新開藍(lán)字發(fā)票嗎
要開藍(lán)字發(fā)票
那就沒有風(fēng)險(xiǎn)的,如果只紅沖不重開就有查賬風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝