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2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?

2025-11-09 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-09 15:39

按規(guī)范紅沖+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再接收6%正確發(fā)票抵扣,留存資料備查,你們稅務(wù)局那邊沒問題。

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快賬用戶8757 追問 2025-11-09 15:43

我們公司現(xiàn)在增值稅享受即征即退政策,每個(gè)月都要提供購進(jìn)發(fā)票給稅務(wù)局,現(xiàn)在紅沖有沒有什么影響

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齊紅老師 解答 2025-11-09 15:59

紅沖了還重新開藍(lán)字發(fā)票嗎

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快賬用戶8757 追問 2025-11-09 16:01

要開藍(lán)字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-11-09 16:11

那就沒有風(fēng)險(xiǎn)的,如果只紅沖不重開就有查賬風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶8757 追問 2025-11-09 16:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-09 16:22

滿意請給五星好評,謝謝

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按規(guī)范紅沖+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再接收6%正確發(fā)票抵扣,留存資料備查,你們稅務(wù)局那邊沒問題。
2025-11-09
同學(xué),你好 沒有影響
2025-01-20
你好,對的是的,多交的那一部分增值稅可以留著以后抵扣。 購買方的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后重新認(rèn)證你這一個(gè)發(fā)票。
2021-11-03
你好, 如果您不能退票,您就當(dāng)普票入你好,如果您不能退票,您就當(dāng)普票入賬
2020-10-12
你好,沒有問題的,可以的。
2022-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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