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老師,印花稅是不是根據(jù)當(dāng)月開票銷售收入的萬分之三計提呢

2020-09-15 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-15 15:16

你好 商貿(mào)的是的 你們是哪個

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快賬用戶3459 追問 2020-09-15 15:20

我剛才在做工業(yè)這塊報稅習(xí)題,發(fā)現(xiàn)下載資料里銷售收入和計提印花稅的收入不一樣,

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:24

是商貿(mào)的嗎 還是紅葉的

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:24

工業(yè)的需要看成本的

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快賬用戶3459 追問 2020-09-15 15:25

發(fā)票匯總表里收入未稅是598290.6元,但是在計提印花稅的時候是816346.58*0.03%

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快賬用戶3459 追問 2020-09-15 15:26

怎么核算

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:27

(收入加成本)*折扣*萬分之三

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快賬用戶3459 追問 2020-09-15 15:28

折扣是有什么要求嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:39

都是稅務(wù)局要求 我這邊60%的

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你好 商貿(mào)的是的 你們是哪個
2020-09-15
你好,印花稅是合同金額*稅率的
2020-09-15
您好,您說的對方是什么意思?
2022-11-10
您好 根據(jù)應(yīng)稅項目不同 稅率不同
2021-04-19
若合同分別列明購銷金額及增值稅額,僅就購銷金額計算印花稅;若購銷金額中含有增值稅額,則直接按購銷金額計算印花稅,不再扣除增值稅。 依據(jù) 中華人民共和國印花稅暫行條例(國務(wù)院令第11號)
2021-02-01
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