您好,您說(shuō)的對(duì)方是什么意思?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我公司屬于一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,請(qǐng)問(wèn)印花稅的申報(bào)方式。我們屬于是購(gòu)銷(xiāo)合同,是購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候和銷(xiāo)售都需要申報(bào)印花稅嗎?還是只是銷(xiāo)售的時(shí)候申報(bào)?
稅種認(rèn)定印花稅按次申報(bào)稅率0.1,那按銷(xiāo)售收入的萬(wàn)分之三交印花稅還需要申報(bào)嗎
開(kāi)票收入,你交印花稅的時(shí)候,你按開(kāi)票收入直接那個(gè)乘以萬(wàn)分之三交,那個(gè)印花稅,他現(xiàn)在怎么還說(shuō)有一個(gè)就是收入還加上那個(gè)購(gòu)入的材料,那個(gè)款,加在一塊交印花稅,比如你銷(xiāo)了30萬(wàn),然后又購(gòu)進(jìn)材料是50萬(wàn),他說(shuō)按80萬(wàn)交印花稅,是這樣的嗎?
老師,每月的印花稅需要自己操作申報(bào)嗎?還是申報(bào)增值稅和附加稅的時(shí)候自動(dòng)申報(bào)的?
印花稅是根據(jù)自己的銷(xiāo)售收入乘以萬(wàn)分之三,申報(bào)的時(shí)候,做賬的時(shí)候還要加對(duì)方印花稅嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎