借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 如果需要交稅,再做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
老師請問就是每個月的進(jìn)項稅怎么處理,比如說未認(rèn)證,留抵的,發(fā)生銷項來交稅的時候分錄怎么做
老師,上個月增值稅銷項大于進(jìn)項,賬上還有留抵,銷項-進(jìn)項-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做
請問我們是一般納稅人,比如說上個月留抵100元,這個月進(jìn)項稅額20元,銷項稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎,具體怎么做呢
老師,我想問下,比如5月入賬時候,進(jìn)項稅分錄做借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),當(dāng)月抵扣認(rèn)證的時候我需要做什么分錄嗎,不做任何分錄是不是進(jìn)項就會一直累計下去呀?
老師您好!請問公司注銷時有留抵稅,也就是開進(jìn)來的進(jìn)項稅票未抵扣完的稅額,會怎么處理?
老師不好 462題第五題為什么除以1.09?。坎皇呛喴子嫸悊??
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師請問每個月的進(jìn)項怎么做留抵處理分錄呢?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示留底
老師那我這么做對么?就是比如9月的進(jìn)項,已經(jīng)認(rèn)證,可是沒發(fā)生銷項,我在月末借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 做這個
好的老師然后發(fā)生銷項,我就向您說的那樣借銷項,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,需要交稅就借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交。交這筆錢就借未交,貸銀行,對么?老師
你好 是的 是這么做的