委托方之前的分錄怎么做的

查賬,2個公司平往來。2016年委托加工商品。委托方已入庫入賬。受托方未開發(fā)票?,F(xiàn)要受托方補開發(fā)票。請問,委托方,收到專票,該如何入賬
我公司業(yè)務來不及做,所以委托加工給a公司,會計賬務的流程應該是,1.發(fā)出材料時,借,委托加工物資,貸,原材料。 此部分不用發(fā)票,根據(jù)我當公司出庫單和對方公司的簽收單入賬,2.收到貨物和發(fā)票,收到貨物時,做,借,庫存商品,貸,委托加工物資,收到發(fā)票時做,借,委托加工物資,進項稅,貸,應付,老師這個操作是對的嗎?
2個公司之間的一直有貨品往來。 查賬發(fā)現(xiàn),2016年乙公司,委托加工貨物的發(fā)票沒開 但甲公司已預估入庫存。 現(xiàn)在乙公司開出發(fā)票, 甲公司收到發(fā)票后,該怎么入賬呢
請教老師: 關于委托加工產(chǎn)品的整個流程(例如把濕的水產(chǎn)品加工為干貨),從發(fā)外加工到收回產(chǎn)成品的整個過程,每個步驟: 1. 委托方的發(fā)外加工單據(jù)有哪些? 2. 受委托的加工廠又需要提供什么單據(jù)和憑證? 3. 例如:委托加工合同、出庫單、入庫單、加工費發(fā)票、運費發(fā)票。。。。。。還有什么? 4. 委托加工的實務操作,有什么環(huán)節(jié)和賬務處理要注意的或者容易出錯的? 謝謝指引
高新技術企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機構或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務緊密相關)。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術服務費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
低于五百的勞務費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務處理上應注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
借:委托加工材料 貸:應付賬款 借:庫存商品 貸:委托加工材料
沒有進項稅額的事
沒有結轉(zhuǎn)成本嗎 借:委托加工材料 負數(shù)貸:應付賬款負數(shù) 借:庫存商品 負數(shù)貸:委托加工材料 負數(shù) 借委托加工材料,進項貸應付帳款 借庫存商品貸委托加工材料
受托方開發(fā)票,貨物/服務名稱,寫庫存商品的名稱可以嗎?還是說,必須要寫上委托加工材料的名稱。
不可以 寫加工費的
當如委托方入賬時,根本沒考慮發(fā)票的事。那這時接到發(fā)票后,是吧要沖掉一部分庫存商品,調(diào)整入進項稅額?
委托加工材料和庫存商品都要調(diào)整。
沒有,這次受托方開發(fā)票后,要結轉(zhuǎn)成本,之前的會計都漏掉了。接手后,在查往來。
一塊補結轉(zhuǎn) 往來,你們自己跟對方對賬就可以