你好,根據(jù)你的描述,之前的賬務(wù)處理是有問題的 你要調(diào)整 借:庫存商品 增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 或者相反的分錄

甲(購買方)乙(供貨商)簽銷售合同,乙(購買方)丙(供貨商)簽訂銷售合同(稅票也是丙開給乙,乙再開給甲) 現(xiàn)有一批物品,甲公司直接從丙公司拉貨,實(shí)則要經(jīng)過乙公司,但是丙公司業(yè)務(wù)員的失誤,出庫直接寫給了甲公司,但丙公司入庫寫的是乙。 乙公司也把稅票開給了甲。 丙公司這個(gè)要怎么辦,甲公司不會(huì)和他簽合同,而乙公司收不到稅票也不給丙公司貨物錢
查賬,2個(gè)公司平往來。2016年委托加工商品。委托方已入庫入賬。受托方未開發(fā)票。現(xiàn)要受托方補(bǔ)開發(fā)票。請(qǐng)問,委托方,收到專票,該如何入賬
2個(gè)公司之間的一直有貨品往來。 查賬發(fā)現(xiàn),2016年乙公司,委托加工貨物的發(fā)票沒開 但甲公司已預(yù)估入庫存。 現(xiàn)在乙公司開出發(fā)票, 甲公司收到發(fā)票后,該怎么入賬呢
甲公司為增值稅般納稅人。2016年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售批產(chǎn)品,貨款金額共計(jì)200000元,應(yīng)交增值稅34000元。根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元。剩余貨款在交貨后付清。2016年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物發(fā)運(yùn)到乙公司并開出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收貨物后付清了剩余貨款。編制會(huì)計(jì)分錄。
甲乙公司為為一般納稅人,增值稅率為13%。2020年3月6日甲公司委托乙公司代銷商品。合同規(guī)定,如果乙公司沒有將商品售出,可將商品退回甲公司,商品成本800萬元。售價(jià)為不含增值稅額1000萬元,商品已發(fā)出。2020年6月8日乙公司實(shí)際銷售時(shí)開具增值稅發(fā)票上注明售價(jià)240萬元,增值稅為31.2萬元,同日甲公司收到乙公司開來的代銷清單,注明售出代銷商品的20%,甲公司給乙公司開具增值稅發(fā)票,2020年6月28日收到貨款。要求:(1)甲公司委托代銷的會(huì)計(jì)分錄(2)編制乙公司受托代銷的會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問這道題的詳細(xì)過程是什么?
公司給員工發(fā)工資用私戶, 做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
你好老師,我們的產(chǎn)品要賣到哈薩克斯坦,需要加什么稅,一共加幾種稅
老師,身邊出現(xiàn)爭風(fēng)頭不對(duì)付的人怎么辦
公司如何更改法人,電子稅務(wù)局可以操作嗎?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶可以交住房公積金嗎
上個(gè)月出差沒有報(bào)銷住宿費(fèi),10月份開的住宿費(fèi)發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué)給公司捐助資金40萬如何入賬,用于新城區(qū)老學(xué)校資產(chǎn)維護(hù),做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做越虧
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧


沖預(yù)估的庫存商品,入正確的庫存商品 可以嗎?
對(duì)方乙公司開票,要開含稅價(jià)哈, 天啦,稅率還變了的 甲公司2019年,已經(jīng)按自己的賬面, 平賬了
付款給乙公司了。
亂賬。乙公司自己的賬面,2016年沒做預(yù)估入賬
這個(gè)不是調(diào)整分錄的,你這個(gè)是反結(jié)賬回去的
乙公司,準(zhǔn)備10月開票給我甲公司 甲公司,收到票 怎么整 但是我的庫存沒增加或減少 做賬系統(tǒng)都變了。 一個(gè)老的,一個(gè)現(xiàn)在的金蝶 怎么反結(jié)賬到2016年去 抓狂
所以你用我的分錄啊,你反結(jié)賬恨累的
老師,您的這個(gè)分錄, 如果庫存商品在借方,是不是表示庫存商品增加了 但實(shí)際,甲公司,庫存商品沒增加的
不可能吧,你當(dāng)年暫估入賬這么準(zhǔn)確,一分錢都沒有差的嗎?
這個(gè)是按專票的差額入借庫存商品,增值稅貸以前年度損益調(diào)整嗎?
是的,這個(gè)就只是調(diào)整差額就可以的