這個(gè)提現(xiàn)后續(xù)沒(méi)有發(fā)票沖掉,你這個(gè)賬上會(huì)越來(lái)越大這個(gè)金額,庫(kù)存現(xiàn)金, 。提現(xiàn)不能取小數(shù)?不是整數(shù)這樣?你是不是轉(zhuǎn)私戶(hù)了?沒(méi)有發(fā)票沖掉這個(gè)不沖掉需要年底之前還回來(lái)
老師 有些費(fèi)用不好走對(duì)公 只能通過(guò)提取備用金的方式 但不是整數(shù)這樣提取會(huì)有什么影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián) 要用現(xiàn)金發(fā)工資和支付一些費(fèi)用 可以把錢(qián)提取出來(lái)當(dāng)備用金嗎 具體怎么操作呢 是不是不能轉(zhuǎn)到私人賬戶(hù) 可不可以通過(guò)借款的方式轉(zhuǎn)私人賬戶(hù)再取出來(lái)支付呢
老師你好,我想請(qǐng)教一下,供應(yīng)商給業(yè)務(wù)人員甲100萬(wàn)的返利,通過(guò)票折的形式打到我們公司,后期在通過(guò)費(fèi)用的形式提出來(lái)這100萬(wàn),那我們讓他提的時(shí)候是提100萬(wàn)還是100萬(wàn)的無(wú)稅金額。這種票折過(guò)來(lái)后期在提走的方式,對(duì)我們公司的進(jìn)項(xiàng)稅有什么影響嘛
老師,23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過(guò)當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過(guò)以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動(dòng)?
老師,23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過(guò)當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過(guò)以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動(dòng)?我如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整,那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請(qǐng)問(wèn)股東為認(rèn)繳還沒(méi)實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒(méi)什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒(méi)退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)收到股東投入的專(zhuān)利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評(píng)估2500萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)入賬無(wú)形資產(chǎn)需要按每個(gè)專(zhuān)利名稱(chēng)分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開(kāi)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),一部分開(kāi)銷(xiāo)售土地的發(fā)票呢,銷(xiāo)售土地能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬(wàn)的暫估,然后24年5月回了兩百多萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來(lái),還有兩百多萬(wàn)就需要調(diào)出來(lái)交稅,請(qǐng)問(wèn)各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤(rùn)都對(duì)不上
10萬(wàn)增值稅專(zhuān)票,13個(gè)點(diǎn)客戶(hù)承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)開(kāi)專(zhuān)票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開(kāi)給我的專(zhuān)票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o(wú)法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整
老師不是不能提取小數(shù) 是我要支付的這筆費(fèi)用有小數(shù) 我可不可以直接提取同樣金額的備用金出來(lái)私轉(zhuǎn)給對(duì)方 這樣有沒(méi)有影響
但是這個(gè)提取備用金,沒(méi)有見(jiàn)過(guò)取小數(shù)的,我目前還沒(méi)有看到 ,你這個(gè)可以直接公戶(hù)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增吧,要不你這個(gè)現(xiàn)金賬上沒(méi)有東西沖掉會(huì)越掛越多
老師 這個(gè)對(duì)方不是公司的員工 也可以嗎 那如果我走公戶(hù)報(bào)銷(xiāo)的話(huà) 我是必須找到跟這個(gè)金額能完全對(duì)得上數(shù)字的發(fā)票才行嗎?
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,你做成本和費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增就可以