你好,盈利彌補(bǔ)之前年度虧損不需要寫(xiě)分錄 三季度有盈利,按(三季度的利潤(rùn)金額—393.06)*所得稅稅率來(lái)計(jì)算補(bǔ)交的所得稅金額
老師好,以前年度彌補(bǔ)金額75777.38,二季度季度申報(bào)盈利是75384.32元,我用以前年度彌補(bǔ),以前年度彌補(bǔ)金額余393.06元,需要寫(xiě)分錄嗎?三季度有盈利,我是以彌補(bǔ)虧損以后的數(shù)去計(jì)算,還是要如何申報(bào)。
老師,想問(wèn)一下,上年度虧損50萬(wàn)元前兩季度分別盈利10萬(wàn)元,20萬(wàn)元。就是說(shuō)前兩季度已經(jīng)彌補(bǔ)30萬(wàn)元。還有20萬(wàn)元待彌補(bǔ)。第三季度盈利30萬(wàn)元,是不是所得稅第三季度季報(bào)第八行“彌補(bǔ)以前年度虧損”累計(jì)金額塡50萬(wàn)元?第三季度要交10萬(wàn)元的稅?
老師,一季度有利潤(rùn),彌補(bǔ)以前年度虧損一部分,二季度虧損,三季度又有利潤(rùn),三季度還能彌補(bǔ)嗎?彌補(bǔ)金額是之前余額還是累計(jì)金額。
老師,我們以前年度虧損9萬(wàn),22年第三季度全年盈利8.5萬(wàn),我第三季度申報(bào)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前度虧損數(shù)是填8.5萬(wàn)嗎?我賬上還需要做彌補(bǔ)的分錄嗎?分錄怎么做呢
老師,以前年度虧損10萬(wàn),今年第一季度虧損2萬(wàn),累計(jì)到第二季度盈利2萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬(wàn),以前年度虧損還有8萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬(wàn),我是直接彌補(bǔ)8萬(wàn)還是要20萬(wàn)減10萬(wàn)了?
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱(chēng),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)a(chǎn)地證還可以申請(qǐng)嗎,用舊的抬頭申請(qǐng)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶(hù)一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話(huà),員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來(lái)的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話(huà),這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話(huà),員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
老師,所得稅申報(bào)是用本年累計(jì)數(shù)來(lái)申報(bào)的,那第三季度我是不是可以用本年累計(jì)數(shù)減去第二季度彌補(bǔ)虧損的金額進(jìn)行申報(bào)?
你好,需要按截止到9月份為止的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào),然后填寫(xiě)彌補(bǔ)之前虧損393.06元