您好,是可以彌補(bǔ)之前的虧損的
老師好,以前年度彌補(bǔ)金額75777.38,二季度季度申報(bào)盈利是75384.32元,我用以前年度彌補(bǔ),以前年度彌補(bǔ)金額余393.06元,需要寫分錄嗎?三季度有盈利,我是以彌補(bǔ)虧損以后的數(shù)去計(jì)算,還是要如何申報(bào)。
老師,一季度有利潤,彌補(bǔ)以前年度虧損一部分,二季度虧損,三季度又有利潤,三季度還能彌補(bǔ)嗎?彌補(bǔ)金額是之前余額還是累計(jì)金額。
老師,以前年度虧損10萬,今年第一季度虧損2萬,累計(jì)到第二季度盈利2萬,當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬,以前年度虧損還有8萬沒有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬,我是直接彌補(bǔ)8萬還是要20萬減10萬了?
老師好,去年底彌補(bǔ)虧損為100萬,今年一季度累計(jì)利潤總額為200,二季度利潤總額累計(jì)50,那么截止到二季度彌補(bǔ)虧損有多少
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
@董孝彬回答,老師我想問問旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫,我寫哪個(gè)對嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
比如以前年度虧損10萬,一季度彌補(bǔ)5萬了,那三季度彌補(bǔ)額是10萬還是5萬呢?
您好,還可以彌補(bǔ)二季度部分