同學(xué)你好 看你綜合稅率大約多少,然后不含稅收入乘以綜合稅率 增值稅附加稅所得稅印花稅等
貿(mào)易公司,開票13個點,一年銷售收入500萬左右,那一年要交多少稅呢,涉稅范圍有哪些呢
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報多少稅,我記得一般納稅人年度的一個收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個月可以有些進(jìn)項票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計劃是交個500左右這樣子的話,那會不會對這個一般納稅人資格,這個企業(yè)有沒有影響的?
老師你好,我是一建筑公司,我們公司今年簡易計稅開了1160萬,一般計稅開了780萬,但是我稅控盤里有9萬左右的留抵稅額。如果我今年不開票了,可能要明年1月才開票收款,這個留抵的稅額有沒有涉稅風(fēng)險呢?
老師,我們公司是沙石貿(mào)易公司,一般納稅人也是13稅率吧,請問如果我們一年開1000萬元的票,正常估計要交多少稅金呢,是不是同等稅率下如果進(jìn)項發(fā)票800萬,那就要交200萬乘13的增值稅了
公司主要是商業(yè)零售,京東有個網(wǎng)店,需要給京東開促銷費的發(fā)票是東券之類的,一年也就開一次,經(jīng)營范圍沒有,可以開嗎?可以的話稅率多少?怎么入賬呢
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,