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老師你好,合作社賣了產(chǎn)品借記:應(yīng)收款33060貸:經(jīng)營收入33060收到錢后借記:銀存;貸記:應(yīng)收款。付款只付10000這怎么體現(xiàn)借貸平衡。下一步該怎么記,有點(diǎn)暈。請老師指點(diǎn)。

2020-09-13 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-13 10:32

借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 你要哪個地方平衡

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快賬用戶9194 追問 2020-09-13 10:36

剩余資金怎么

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快賬用戶9194 追問 2020-09-13 11:00

收入和付出,剩余的錢怎么記

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齊紅老師 解答 2020-09-13 11:03

剩余是利潤,你每月月末要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本

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借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 你要哪個地方平衡
2020-09-13
你好 那你收到貨的時候走暫估入庫入賬。你確定是開普票或者專票給你 借庫存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款-暫估貸銀行存款 收到發(fā)票 沖暫估分錄 如果能在年末給你到時發(fā)票直接附憑證后面也可以的 就不去暫估了
2019-11-27
你好,學(xué)員,這個返還360時銷售退款嗎
2022-01-26
您好,庫存商品(差額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸 應(yīng)付賬款(差額) 借 主營業(yè)務(wù)成本(差額) 貸庫存商品(差額)
2019-12-26
您好,你25年做的這幾筆分錄沒有什么意義呀,為啥沖紅重做?
2025-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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