借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 你要哪個地方平衡
老師您好,有個問題想咨詢一下。幾個月前在某單位進(jìn)了一批貨,當(dāng)月沒有付款,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款。當(dāng)月銷售完成,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入。并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品。第二個月付款 記:借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款。三個月后才給我開發(fā)票,這個時候發(fā)票應(yīng)該怎么記賬?麻煩您了。
老師你好,合作社賣了產(chǎn)品借記:應(yīng)收款33060貸:經(jīng)營收入33060收到錢后借記:銀存;貸記:應(yīng)收款。付款只付10000這怎么體現(xiàn)借貸平衡。下一步該怎么記,有點(diǎn)暈。請老師指點(diǎn)。
老師您好,公司采購付款六萬,收到發(fā)票一萬,外賬借應(yīng)付賬款六萬,貸銀行存款六萬,然后借原材料一萬,貸應(yīng)付賬款一萬,所以應(yīng)付賬款借方余額五萬。內(nèi)賬根據(jù)資金流與收貨入庫單記賬,借應(yīng)付老板六萬,貸銀行六萬,然后根據(jù)入庫單借原材料三萬貸應(yīng)付賬款三萬,所以內(nèi)賬余額借方余額三萬,看上去都沒有錯這是怎么回事?如果只做一套賬怎么記得明白???
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因為學(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
你好老師我想問一下我之前記了一筆分錄是 借:應(yīng)收賬款960 貸主營業(yè)務(wù)收入 960,后來收到了這筆錢 是 借:銀行存款 960 貸應(yīng)收賬款960,但是后來這筆錢我給人家反了360元,那這個我該怎么弄啊
報關(guān)單里的全同協(xié)議編號寫錯了,和前面已經(jīng)出過的一個相同會影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費(fèi)用里的,總感覺怪怪的,這個月做賬我調(diào)了下,會導(dǎo)致第三季度營業(yè)費(fèi)用在利潤表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤啥的哈管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報三季度財務(wù)報表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費(fèi)用會負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個更劃算?
公司租用個體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個體戶付房租的時候,還有代扣代繳個稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復(fù)了,當(dāng)時沒有核對實(shí)際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報收入,這個要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計扣除了,然后會計賬上也直接一次性計提了折舊,這個還需要再做處理嗎
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
剩余資金怎么
收入和付出,剩余的錢怎么記
剩余是利潤,你每月月末要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本