你好,學(xué)員,這個(gè)返還360時(shí)銷售退款嗎
公司收到一次款項(xiàng),1.對(duì)方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對(duì)公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入?
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個(gè)月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個(gè)月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
老師請(qǐng)問一下 舉列掛賬的,未收到賬款分錄寫應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,那我利潤表怎么做這筆帳 那如果我收回來了這筆錢是不是分錄是 主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款啊
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對(duì)方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對(duì)方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
你好老師我想問一下我之前記了一筆分錄是 借:應(yīng)收賬款960 貸主營業(yè)務(wù)收入 960,后來收到了這筆錢 是 借:銀行存款 960 貸應(yīng)收賬款960,但是后來這筆錢我給人家反了360元,那這個(gè)我該怎么弄啊
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
對(duì)是后退的
如果沒有退貨,本年度退款 那么 借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款
好的謝謝老師
嗯嗯不客氣的,學(xué)員