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老師,我們是免稅企業(yè)。今天查了一下,發(fā)現(xiàn)8月份有個電子發(fā)票稅率是6%,我們今年因為疫情都沒見過稅了。要怎么辦,紅沖嗎!

2020-09-12 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 10:01

你好,這個月正常申報,下個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖退稅。

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快賬用戶4444 追問 2020-09-12 10:03

這個月在稅率6%,未來票那里填負(fù)數(shù)嗎

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快賬用戶4444 追問 2020-09-12 10:04

申報表未開票填負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4444 追問 2020-09-12 10:04

這樣才會平

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齊紅老師 解答 2020-09-12 10:04

你好是的,開了負(fù)數(shù),發(fā)票填寫負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4444 追問 2020-09-12 10:47

不,我們沒開負(fù)數(shù)。已經(jīng)過月份了

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齊紅老師 解答 2020-09-12 10:54

你要開負(fù)數(shù)發(fā)票 開不出來就得交

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你好,這個月正常申報,下個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖退稅。
2020-09-12
你好 沖紅之后 沖減計入成本費用的租金和應(yīng)付賬款 然后沖紅對應(yīng)的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出處理!
2020-09-09
同學(xué)你好 這個直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做
2021-08-12
應(yīng)該是符合留抵退稅的條件了,那申請退稅就是
2020-10-09
看能看能不能繼續(xù)紅沖操作就行了
2022-07-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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