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專項應付款沖減本年之前發(fā)放的人員工資會計分錄怎么寫 之前計提時 借:營業(yè)費用_工資 貸:應付工資_計提 發(fā)放時 借:應付工資_臨時工 貸:現(xiàn)金

2020-09-11 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-11 14:50

借營業(yè)費用負數(shù) 貸應付職工工資負數(shù) 借銀行存款 貸應付職工薪酬

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快賬用戶8730 追問 2020-09-11 14:52

老師,現(xiàn)在是要用專項應付款沖減工資,但是看您這個分錄沒有專項應付款的分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:03

借專項應付款 貸應付職工工資負數(shù) 借銀行存款 貸應付職工薪酬

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快賬用戶8730 追問 2020-09-11 16:10

老師,這個是要拿專項應付款沖減工資,等于我收到這筆撥付以后就已經(jīng)確認銀行存款增加了, 收到時的分錄是 借:銀行存款100 貸:專項應付款100現(xiàn)在是要把這筆錢沖減垃圾清運工資

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快賬用戶8730 追問 2020-09-11 16:11

所以不能再 借:銀行存款把

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:27

借管理費用負數(shù) 貸應付職工工資負數(shù) 借專項應付款 貸應付職工薪酬

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借營業(yè)費用負數(shù) 貸應付職工工資負數(shù) 借銀行存款 貸應付職工薪酬
2020-09-11
下個月就是直接發(fā)放分錄,最后一個分錄就對。
2023-03-31
你好,實際發(fā)手的是9000嗎?如果是的話,你這個是正確的。你按照應發(fā)工資來計提的。
2024-06-27
您好 請問是個人退款到單位對公賬戶嗎
2024-06-25
你好,借應付職工薪酬獎金貸以前年度損益調(diào)整3萬,需要納稅調(diào)增3萬。
2024-05-14
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