你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率 銷項(xiàng)金額:448560.39 銷項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046,根據(jù)你提供的這個(gè)數(shù)據(jù),根本不是小規(guī)模 納稅人啊,你確定你提供的信息是正確的?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師?小規(guī)模納稅人 銷項(xiàng)金額:448560.39 銷項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046 請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么算?
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提銷項(xiàng)稅額,并通過(guò)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 科目過(guò)渡(符合減免政策不需要繳納)請(qǐng)問(wèn)銷售稅額余額怎么處理?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的做增值稅金時(shí)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳納增值稅時(shí)可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎????
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷售額怎么申報(bào),比如開票金額是30000,沒(méi)有稅額,價(jià)稅合計(jì)也是30000,按多少申報(bào)
增值稅銷項(xiàng)稅有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模納稅人。
                法人本人的車,租給公司使用需要什么
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)需要和報(bào)關(guān)單一致嗎
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師22題中,選項(xiàng)C怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師,公對(duì)私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對(duì)吧?
老師,個(gè)體戶餐飲行業(yè),不做稅務(wù)登記,到時(shí)候可以注銷掉嗎?
開辦費(fèi)裝修費(fèi) 還用攤銷嗎?一次做成費(fèi)用可以嗎???
進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣,本月對(duì)方紅沖,重新開具藍(lán)字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時(shí)候交消費(fèi)稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請(qǐng)問(wèn),若客戶部分產(chǎn)品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經(jīng)間隔好幾個(gè)月了,客戶專票也已經(jīng)抵扣了
購(gòu)入高壓清洗機(jī)收到的專票,稅額并入固定資產(chǎn)嗎,怎么做會(huì)計(jì)分錄


是小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率=4485.61