你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率 銷項(xiàng)金額:448560.39 銷項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046,根據(jù)你提供的這個(gè)數(shù)據(jù),根本不是小規(guī)模 納稅人啊,你確定你提供的信息是正確的?
老師?小規(guī)模納稅人 銷項(xiàng)金額:448560.39 銷項(xiàng)稅額:4485.61 稅金合計(jì):453046 請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么算?
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提銷項(xiàng)稅額,并通過(guò)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 科目過(guò)渡(符合減免政策不需要繳納)請(qǐng)問(wèn)銷售稅額余額怎么處理?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的做增值稅金時(shí)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳納增值稅時(shí)可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎????
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷售額怎么申報(bào),比如開(kāi)票金額是30000,沒(méi)有稅額,價(jià)稅合計(jì)也是30000,按多少申報(bào)
增值稅銷項(xiàng)稅有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模納稅人。
忘記密碼和帳號(hào)收不到驗(yàn)證碼
老師,有沒(méi)有小微企業(yè)會(huì)計(jì)制度模板
老師您好,我們之前的代理記賬公司不交接科目余額表,現(xiàn)在自己新建的話,怎么樣填數(shù)據(jù)才可以盡可能還原數(shù)據(jù)呢?
老師,我們酒店被抽查稅務(wù),但是我們是租的私人房子,房東租金都不給我們開(kāi)發(fā)票,那怎么弄?我這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付給房東了,這個(gè)成本總不能不理把?
老師,我們收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免稅票,銷售發(fā)票是按照正常9%開(kāi)具還是按照免稅開(kāi)了?
稅務(wù)報(bào)到時(shí),會(huì)計(jì)制度,選擇哪個(gè)?有什么區(qū)別呢?
出口退稅申報(bào),在每個(gè)月的15號(hào)后申報(bào)退稅可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司停產(chǎn)期間一直做的零申報(bào)要不做增值稅和附加稅等的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?
調(diào)整報(bào)表,增加成本和費(fèi)用,凈利潤(rùn)變小了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付變大,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平?
批發(fā)市場(chǎng)的門(mén)市,賣面條混沌皮炒面的,還有好多日常用品,維修零件的店,都要不過(guò)來(lái)發(fā)票,這些對(duì)于我們賓館來(lái)說(shuō)都是常用到的,沒(méi)有發(fā)票該怎么辦
是小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率=4485.61