需要在當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入處理
老師你好,請(qǐng)問每個(gè)月的送貨,要到下個(gè)月開票,要暫估在當(dāng)月收入里面,是否要在納稅申報(bào)表里面申報(bào)未開票收入?
老師,請(qǐng)問10月已經(jīng)未開票收入申報(bào)了,11月對(duì)方要求補(bǔ)票,那11月的申報(bào)表里是在未開票收入里沖減嗎?負(fù)的可以嗎
請(qǐng)問老師,未開票收入是當(dāng)月已申報(bào),下月開具發(fā)票,那么下月申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該在未開票收入那里填負(fù)數(shù)嗎?
上月申報(bào)在未開票收入里面填的,補(bǔ)開的發(fā)票1000,未開票1100,合計(jì)-100。這個(gè)月申報(bào)開了本月1000,上月未開票1000,合計(jì)開了2000的票,但是但是未開票收入里面填-1000不能通過(guò),請(qǐng)問怎么處理
老師 我們每個(gè)月要暫估收入 并申報(bào)未開票收入。下個(gè)月如果開了部分發(fā)票 就做開票收入 沖部分暫估收入 開票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那下個(gè)月,之前未開票的開票了,如何操作,然后當(dāng)月還會(huì)有暫估
次月未開票收入里面紅字沖減
那次月暫估的也要寫在未開票收入里面吧,這個(gè)怎么操作,因?yàn)槔锩嫣顚懥松显碌募t字沖減
你當(dāng)月沒有開票就填無(wú)票收入,次月紅沖,其他的不需暫估
每個(gè)月都有暫估
收入不需要暫估,就按合同上申報(bào)就可以