您好同學(xué),一般你現(xiàn)在借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:未分配利潤
老師,公司的去年年底有留抵稅額,今年在新建賬套的時候沒錄入,現(xiàn)在要怎么做分錄,留抵稅額才能和報表上一致呢?
您好,老師,應(yīng)交稅費年末的余額在貸方,但是申報時,有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會計做賬時進項稅沒有做進去,這要怎么調(diào)整才能讓申報表和賬上一致,我要怎么做調(diào)整的分錄
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報表上修改了銷項稅,使賬面留底和申報表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現(xiàn)在公司項目都是即征即退項目。申報表里我把以前的那些留抵稅給進項稅額轉(zhuǎn)出了,賬套里一直掛在進項稅里的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄,以后都不用這個留抵稅了,分錄該怎么做呢?
老師,請問下23年賬上有留底的加計抵減稅額,24年的加計抵減政策未出,申報增值稅的時候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎?分錄如何做
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
好的,謝謝老師
不客氣滿意請五星好評