同學(xué)你好 是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個(gè)消除掉,我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒(méi)發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目!也就是說(shuō)我們公司沒(méi)有即征即退前,一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒(méi)有抵扣完!張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師早上好,想問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅金科目設(shè)置問(wèn)題,我們公司享受了即征即退政策,會(huì)出現(xiàn)一般項(xiàng)目應(yīng)交稅款是0,并且有留底數(shù),而即征即退有應(yīng)交稅款,我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來(lái)呢,要是應(yīng)該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,留底稅
老師,我們公司以前有幾百的留底稅,現(xiàn)在公司項(xiàng)目都是即征即退項(xiàng)目。申報(bào)表里我把以前的那些留抵稅給進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,賬套里一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅里的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出分錄,以后都不用這個(gè)留抵稅了,分錄該怎么做呢?
公司有多補(bǔ)稅,然后上期有留底了進(jìn)項(xiàng)稅額,金額放在進(jìn)項(xiàng)稅額里面,補(bǔ)了收入的銷(xiāo)項(xiàng)就轉(zhuǎn)到未交增值稅,那我現(xiàn)在做分錄,這個(gè)要怎么做,是用上期留底的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣了滯納金跟增值稅
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
是的,把留底稅額,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)留底稅很多年了。以后都用不著這個(gè)了。因?yàn)槲覀円郧笆且话沩?xiàng)目征稅,現(xiàn)在都是即征即退。所以這個(gè)又是不同項(xiàng)目,不好直接抵
同學(xué)你好 那這個(gè)留抵 對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目抵扣
可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,營(yíng)業(yè)外支出嗎!
這個(gè)可以的 用不著可以