需要的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
老師,公司的去年年底有留抵稅額,今年在新建賬套的時(shí)候沒錄入,現(xiàn)在要怎么做分錄,留抵稅額才能和報(bào)表上一致呢?
老師好,單位是一般納稅人,留底稅額多,一直沒有用加計(jì)抵減,請(qǐng)問附表4加計(jì)抵減的金額一定要入賬,確認(rèn)其他收益嗎?
老師,請(qǐng)問下23年賬上有留底的加計(jì)抵減稅額,24年的加計(jì)抵減政策未出,申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎?分錄如何做
老師,請(qǐng)問24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個(gè)二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
匯算清繳需要納稅調(diào)減
老師,請(qǐng)問下公司兩本賬,私戶付款后,取得的專票可以做到外賬嗎?
可以的,個(gè)人賬戶支付的,需要出委托書,委托個(gè)人支付。
沒有委托書的
不可以的,因?yàn)槟闳鞑灰恢隆?
三流指的是什么?
合同發(fā)票資金 這三個(gè)需要一樣
那我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票不夠呢,會(huì)導(dǎo)致多交稅,如何處理
可以申請(qǐng)延期交稅,你下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后再認(rèn)證 留底下一個(gè)月申請(qǐng)抵欠。
我這個(gè)月就要申報(bào)一月的啊,進(jìn)項(xiàng)票不夠,延期交稅和認(rèn)證有什么關(guān)系?
你好,你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)之后才能抵扣,你沒有發(fā)票就沒法認(rèn)證,你只申報(bào)銷售額,或者是你有多少進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少,只申報(bào)不點(diǎn)繳款,附加稅需要正常交,增值稅不交 這個(gè)月取得了發(fā)票,下一個(gè)月認(rèn)證抵扣,你沒有銷項(xiàng)稅額,或者是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下有留底,然后留底了之后再下一個(gè)月附表二留底抵欠。
增值稅先不交的話,難道下個(gè)月扣款還會(huì)少交嗎?
你有進(jìn)項(xiàng)抵扣不就少交嗎?
還是沒明白是怎么操作的
一月份欠了稅款,然后在二月份兒,也就三月初,你認(rèn)證劉迪這個(gè)理解嗎?到這一步理解嗎?
順著我寫的來理解一下,可以嗎?