同學你好 先做 借,預付賬款2800 貸,銀行存款2800 收票退款 借,應付職工薪酬2520 借,銀行存款280 貸,預付賬款2800
老師,我們給員工購買保險,付了2800,因為一些原因?qū)Ψ酵嘶?80,發(fā)票開了2520,請問一下兩筆銀行賬怎么做?可以放到一起嗎
老師,請問下,我們給供應商付了一筆貨款1千元,但是后期由于某些原因跟供應商鬧掰了,現(xiàn)在那1千元沒退回來,也沒開票回來,我應該怎么處理呢?如果對方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒有對公還回的話我又該怎么做賬
老師,我們是做人力資源的,甲方打錢給我給員工交社保。假如甲方打給我100塊錢,我開了100的票,我給員工交100社保這帳是平的,后面因為給員工辦理退休退了20,我就做了一筆,借銀行,貸:其他應付,按道理要打給甲方20??墒羌追绞窃谙麓螀R款的時候只回了我80,我也只開了80塊錢的票,是實是和甲方帳是平的,但我前面退我的其他應付款不知道怎么平賬了
老師你好,增值稅收到的發(fā)票,是不是還沒抵扣的都可以做到待認證進項稅額科目?我公司付了一筆物流費700,因為第一次匯款賬號有誤,所以銀行退回了,第二次匯成功,公司收到對方開具的增值稅發(fā)票,那我這個怎么做會計分錄?銀行回單三張(匯款兩張,退回一張)加一張增值稅發(fā)票?請老師幫我寫一下具體分錄謝謝
請問2022年我們購進了一臺設(shè)備,直到現(xiàn)在我們沒有使用,因為我們可以說用不上了,現(xiàn)在跟廠家協(xié)商,準備退回去折價退回去,原先購進1臺是10萬,現(xiàn)在廠家說這個價50,000當時的進項發(fā)票我們已經(jīng)認證了,那我們應該怎樣給對方開發(fā)票?這筆業(yè)務我們應該怎樣做?請說個詳細一些十分感謝。
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整