稅務(wù)處理 由于已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給廠家,廠家憑紅字發(fā)票信息表開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 你們根據(jù)廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票沖減進(jìn)項(xiàng)稅額和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。 賬務(wù)處理 沖減固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:固定資產(chǎn) - 100000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目) - 100000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) - 13000(假設(shè) 13% 稅率,紅字) 記錄退回設(shè)備折價(jià)收入: 借:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目)50000 貸:固定資產(chǎn)清理 50000 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目: 借:固定資產(chǎn)清理 50000 貸:營(yíng)業(yè)外收入(如果有差價(jià)收益)或營(yíng)業(yè)外支出(如果有差價(jià)損失)50000
老師問(wèn)您一下,我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了,現(xiàn)在我們要賣(mài)了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了,但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說(shuō)了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷(xiāo)售按照13稅率交稅,但是二手車(chē)公司開(kāi)了一張二手車(chē)的發(fā)票,還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅,說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周?chē)那個(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)我們交了沒(méi)有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣(mài)廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣(mài)的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣(mài),商場(chǎng)賣(mài)出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專(zhuān)發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣(mài)了一臺(tái) ,不賺錢(qián),可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣(mài),商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣(mài)出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣(mài)的價(jià)錢(qián)一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢(qián)是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)啊?
老師我們公司跟供應(yīng)商采購(gòu)商品的時(shí)候,供應(yīng)商會(huì)使用一種“架子”把商品打包好,這種“架子”日常的話是大家協(xié)議好使用租借的模式處理的,采購(gòu)的時(shí)候租借這種物料,到時(shí)候我們?nèi)スS裝貨的時(shí)候退回去給工廠就好了,所以平時(shí)這個(gè)物料入賬我們是使用“其他應(yīng)收款-木架子”處理的;現(xiàn)在我們的客戶跟我們采購(gòu)一車(chē)商品,但是這個(gè)客戶是跟我們連同“架子”一并采購(gòu)了,公司也同意銷(xiāo)售給他,請(qǐng)問(wèn)客戶跟我們采購(gòu)這個(gè)架子的話我們?nèi)绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理(對(duì)于我們來(lái)說(shuō)只要我們有足夠數(shù)量的架子周轉(zhuǎn)我們是可以額外把工廠的架子對(duì)外銷(xiāo)售的,因?yàn)槲覀円恢焙献鲿?huì)一直有架子租借以及退還,所以我們只要有足夠的架子退回去工廠不限時(shí)間退回就可以了)
你好,2022年4月我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備,一直到現(xiàn)在我們都沒(méi)有使用,我們跟供應(yīng)商協(xié)商好了,準(zhǔn)備把這臺(tái)設(shè)備退回廠家,那么當(dāng)時(shí)的設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,我們應(yīng)該怎么做這張發(fā)票? 請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些,我們應(yīng)該怎樣給對(duì)方開(kāi)發(fā)票退貨,
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?