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老師好,我想咨詢一下沒有成本,只有收入,這個成本之前會計是借 成本 貸銀行存款 這么結(jié)轉(zhuǎn)的 是不是不對?

2020-09-10 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 14:07

對的,同學(xué),這樣沒有問題

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快賬用戶6506 追問 2020-09-10 14:19

老師,我有點兒不理解,能幫忙解釋一下嗎

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快賬用戶6506 追問 2020-09-10 14:20

結(jié)轉(zhuǎn)了銀行存款 銀行存款的余額豈不是和實際余額對不上?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 14:37

同學(xué),剛看錯了,銀行存款這個錯了, 結(jié)轉(zhuǎn)本月已經(jīng)銷售產(chǎn)品成本的會計分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 月末結(jié)轉(zhuǎn), 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6506 追問 2020-09-10 14:38

沒有庫存商品呢,也就是沒有成本 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2020-09-10 14:47

同學(xué),沒有庫存無法結(jié)轉(zhuǎn)成本,這是最基本會計知識,一般在沒有庫存的情況下銷售商品,可以先做預(yù)收賬款處理,等有庫存了再做銷售收入處理,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶6506 追問 2020-09-10 14:50

主要是我被之前會計整的現(xiàn)在的賬不知道該怎么做了 之前的賬我不調(diào)了吧

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齊紅老師 解答 2020-09-10 14:56

你可以重新建帳,把以前的賬扎起來

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快賬用戶6506 追問 2020-09-10 15:05

以前的賬扎起來是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:08

就是以前的帳就按照以前的走,現(xiàn)在開始你們重新做賬

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快賬用戶6506 追問 2020-09-10 15:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:12

不用客氣,祝你生活愉快

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對的,同學(xué),這樣沒有問題
2020-09-10
您好,您結(jié)轉(zhuǎn)成本處理是可以的。先歸集再結(jié)轉(zhuǎn)。收入分錄沒錯誤。
2020-08-24
銷售費用 借銷售費用貸應(yīng)付
2023-02-06
嗯額,可以的,沒問題的
2023-01-06
你好? ?你需要做? 收入的時候做貸方增值稅的。 比如? ??借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品? ?你 自己是買來銷售還是自己生產(chǎn)來銷售的???
2021-03-15
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