如果是銷售貨物的銷售數(shù)量乘以購買單價。
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商,這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因為看到轉(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實際做賬的時候沒有做預(yù)收而是做了主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入
老師,我看了以前的賬收入的話他們只做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,但沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在要怎么補結(jié)轉(zhuǎn)而且成本要怎么看是多少,從哪里找這個數(shù)據(jù)
老師 我們租賃了一個月 廠房, 我這么操作后借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款借:制造費用租金,貸:預(yù)付賬款,,但是該設(shè)備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么?還是等銷售設(shè)備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師好我想請問一下,我們貨代有個系統(tǒng),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候直接就是按照系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,由于我們系統(tǒng)再外產(chǎn)生了一筆費用,但是這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的話,應(yīng)付賬款數(shù)和系統(tǒng)就對不上了,這種情況下我想直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,但是銀行存款這又對不上了怎么辦
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
我這只有金額數(shù)量也不知道,款是老板個人收然后再轉(zhuǎn)入公戶,這種情況怎么入手
數(shù)量你一定會知道的,因為你開發(fā)票的時候,發(fā)票上面有銷售數(shù)量。
購買的單價你看你入庫的
沒開發(fā)票,出入庫單據(jù)也都沒有
那發(fā)貨單總有吧,那你是根據(jù)什么來確認(rèn)收入?
我就是不知道根據(jù)什么確認(rèn)收入也不知道根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)成本,但以前的賬他們是這樣確認(rèn)的,通過老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的金額確認(rèn),比如轉(zhuǎn)進(jìn)來100就借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
比如這個就是這樣也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個紅香米十斤,數(shù)量是十斤。
那成本呢哪里看
購入的分錄截圖看下的
沒有購入,我們自產(chǎn)自銷的,這個單是4月份的,有時候有這些單有時候沒有我不知道按哪個價
這次就有結(jié)轉(zhuǎn)成本,但不知道對應(yīng)哪個收入的
目前賬上庫存有一萬多塊錢,實際的米沒有那么多
所以應(yīng)該是他們做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn),那么現(xiàn)在怎么把庫存弄平
自產(chǎn)自銷的你們單位有入庫嗎?
入庫253斤,這個不就是嗎??匆幌抡?
有入庫,肯給入了要不然怎么賬面怎么有庫存商品余額,但太亂了不知道哪個價
我現(xiàn)在想把這些全部多成損耗了把賬平了可以這樣嗎
這個憑證里面用這個庫存商品的價格除以數(shù)量,就是單價
這個就是你成本的單價, 成本的單價乘以銷售數(shù)量, 就是你需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額。
問題現(xiàn)在不知道出的是不是這個入庫的價,太亂了不知道怎么整理
你們單位還有陳米嗎?不都是當(dāng)年的
如果有的話,可以根據(jù)先進(jìn)先出或者加權(quán)平均單價。
當(dāng)年的,但月的成本單價不一樣
先進(jìn)先出或者加權(quán)平均,或者是自己選擇都可以。