你好 不需要支付的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目!

工資計(jì)提的時(shí)候是全額計(jì)提的,但是發(fā)放工資的時(shí)候,老板把小數(shù)點(diǎn)后面的錢(qián)省了沒(méi)有發(fā)放,我應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提下月工資的時(shí)候,計(jì)提工資是按上月的金額計(jì)提10000,但是到了下月發(fā)放工資,實(shí)際是13000.有誤差,該怎么處理
老師,,前面的會(huì)計(jì)把去年的工資計(jì)提了,但是一部分沒(méi)有發(fā)放,,這個(gè)工資最后應(yīng)該發(fā)不了,,這個(gè)怎么辦,,他匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有調(diào)整
老師,當(dāng)時(shí)5月份員工全勤工資計(jì)提是32500。但是6月實(shí)際發(fā)放的時(shí)候,因?yàn)閱T工有休假,實(shí)際應(yīng)發(fā)工資是28856.32,那么差額的是不是我應(yīng)該把多計(jì)提的工資調(diào)減?
老師我計(jì)提了工資,等發(fā)放工資的時(shí)候的時(shí)候應(yīng)該調(diào)整是不。調(diào)整的數(shù)據(jù)應(yīng)該是發(fā)放工資=計(jì)提。發(fā)放的工資等于公司部分的社保+公積金+實(shí)發(fā)工資對(duì)不。
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


這個(gè)需要交增值稅嗎?
這個(gè)不需要繳納增值稅!