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老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的??墒菑?月開始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開票收入那里退回來嗎?

2020-09-09 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-09 11:21

同學(xué)你好 可以的,負(fù)數(shù)沖銷就行了

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:25

我現(xiàn)在是收入報少了,稅多交了

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:28

我報收入時未開票收入比如是10萬,按乘以13%就是13000。我硬是為了和我?guī)ひ粯泳吞盍硕愵~是13050.8了這樣報的稅。

我報收入時未開票收入比如是10萬,按乘以13%就是13000。我硬是為了和我?guī)ひ粯泳吞盍硕愵~是13050.8了這樣報的稅。
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齊紅老師 解答 2020-09-09 11:46

你直接按照未開票收入的申報就可以了,增值稅是根據(jù)收入乘以稅率計(jì)算的

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:47

我現(xiàn)在就是在乘以稅率的基礎(chǔ)上多報了幾十元

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快賬用戶1990 追問 2020-09-09 11:48

可以再下次報的時候補(bǔ)回來嗎?比如未開票是10萬,應(yīng)交稅額是13000,我報稅的時候按13000-我上次報的多交的這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 11:54

可以的,這樣也行的

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同學(xué)你好 可以的,負(fù)數(shù)沖銷就行了
2020-09-09
你好,同學(xué) 是的,一般是按照不含稅的,如果分不開,直接按照含稅也是可以的
2024-04-11
那你就只能根據(jù)發(fā)票情況進(jìn)行申報!
2021-04-05
您好 紅字發(fā)票金額大于藍(lán)字發(fā)票金額 利潤表收入是負(fù)數(shù) 對的哈
2024-04-15
我之前說過了,進(jìn)銷存里面調(diào)整一下你的退貨稅率
2019-08-05
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