你好,計入是其他業(yè)務收入。

我公司是生產型企業(yè),銷售食品。但是這月收了幾千元物流收入,公司規(guī)定,在固定日期報貨,免運費,客戶超期限報貨,自己承擔運費,運費需要繳給公司。收的這筆錢,應該放到營業(yè)外收入還是其他業(yè)務收入。
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實際成本核算,適用的增值稅率為13%,2019年5月份發(fā)生下列業(yè)務: (1)開出銀承兌匯票一張,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的貨款。該票據(jù)為帶息票據(jù),票面利率10%,期限6個月,并按0.5%支付銀行承兌手續(xù)費。 (2)采用托收承付結算方式從 B 公司購入一批甲材料,專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅13000元,對方代墊運雜費400元(不考慮運雜費增值稅)。材料已運到并驗收入庫,款項尚未支付。 (3)上述銀行承兌匯票到期,企業(yè)付款給 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付貨款的5650元,5月15日,與 C 公司簽訂銷貨合同,供貨金額10000元,應交增值稅1300元。5月20日,按合同規(guī)定,向 C 公司發(fā)出貨物,確認銷售實現(xiàn),余款在發(fā)貨后一周付清。一周后,收到 C 公司補付的貨款5650元。
黃欣為廣州市易輝公司的稅務會計兼財務負責人,該公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事日常用品的銷售,其法定代表人為黃廣勝,納稅人識別號:332678733079532112.2019年6月5日,黃欣準備申報繳納增值稅,于是,他整理了一下上個月公司發(fā)生的各項業(yè)務:(1)5月3日,銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入4000元;(2)5月10日,購進化妝品一批,貨款5000元,增值稅650元;(3)5月13日,將本月所購化妝品銷售給消費者,銷售收入10000元;(4)5月23日,銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷售收入15000元(不含稅)
企業(yè)3月份發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)企業(yè)銷售A產品200件給順達公司,每件不含稅售價(下同)250元,增值稅稅率為17%,價稅款已收存銀行。(2)企業(yè)采用托收承付方式向外地的豐華公司銷售產品,貨款共計110000元,增值稅為18700元,用銀行存款代墊運雜費2300元。三天后,企業(yè)收到豐華公司前欠的貨款131000元,存入銀行。(3)企業(yè)按合同規(guī)定預收宏達公司購買B產品的定金40000元存入銀行。(4)企業(yè)按合同規(guī)定向宏達公司發(fā)出B產品400件,每件售價200元,價款為80000元,增值稅為13600元,以銀行存款代墊運雜費1400元。一周后接開戶行通知,已收到宏達公司補付的款項55000元。(5)企業(yè)采用商業(yè)匯票結算方式銷售A產品給渝發(fā)公司,價款100000元,增值稅為17000元,用銀行存款代墊運雜費3000元,收到渝發(fā)公司開出并承兌的面額為120000元,期限3個月的不帶息商業(yè)匯票。(6)企業(yè)用銀行存款支付廣告費3000元.(7)企業(yè)按規(guī)定計算出應由本月主營業(yè)務收入負擔的稅金5600元。(8)月末計算并結轉已銷售的A產品800件的生產成本168720元,已銷售的
我家是國際貨運代理,2021年給客戶(國外公司)運貨時貨物出現(xiàn)毀損,我公司經客戶授權幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產生了1.6萬元差旅費,還幫墊付15萬處理貨損所產生的必要的包裝物、檢測費等費用,產生的差旅費1.6萬和包裝物等費用15萬已在21年計入我公司的管理費用和成本中,22年保險公司賠付110萬到我公司賬戶,我公司需要支付客戶15萬美元,匯率按6.4651,請問我應該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計入營業(yè)外收入,還是將21年的產生的成本和費用沖回后,剩余的部分計入營業(yè)外收入?這個錄要怎么寫?
做經營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿易公司,關于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
記到其他業(yè)務收入,還得需要繳銷項稅,比如5000元,做價稅分離,按13%,繳納增值稅嗎
你好,對的,你的理解是正確的