需要自己填寫(xiě)這個(gè),需要自己填寫(xiě)
老師你好!請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)增值稅附表三是自動(dòng)生成數(shù)據(jù)不是需要填寫(xiě)什么內(nèi)容。
老師,異地預(yù)繳的增值稅是填附表4嗎,數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)生成嗎?
增值稅報(bào)表填完以后,城建稅,教育附加稅的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
我想問(wèn)下異地預(yù)繳的增值稅我在這個(gè)月預(yù)繳了,但是報(bào)稅里的預(yù)繳申報(bào)表4數(shù)據(jù)并沒(méi)有更新過(guò)來(lái),我可以手動(dòng)填報(bào)增值稅預(yù)繳數(shù)嗎
北京增值稅主表申報(bào)表第28行怎么填寫(xiě)?是附表4數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的么?這個(gè)主表第28行的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
預(yù)繳的增值稅附表填了,主表也帶不過(guò)來(lái)嗎,主編是填在哪一行
①分次預(yù)繳稅額 填寫(xiě)這個(gè)下面