你不是差額納稅的不用管
老師 你好 我公司本月開具的發(fā)票全部是養(yǎng)護服務(wù)的免稅發(fā)票,本月申報增值稅申報表附列表一的數(shù)據(jù)自動生成了開票金額 請問附列表三還需要填寫嗎?
老師你好!請問房地產(chǎn)企業(yè)增值稅附表三是自動生成數(shù)據(jù)不是需要填寫什么內(nèi)容。
老師:你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請問增值稅報稅時,附表一(本期銷售情況明細(xì)表)的銷售額是填不含稅的數(shù)據(jù)還是含稅數(shù)據(jù)
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報表(三)服務(wù)不動產(chǎn),這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
請問:增值稅及附加稅費申報表附列資料三的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的數(shù)據(jù)是自動代入的,公司沒有免稅銷售額,這個表主要是統(tǒng)計什么內(nèi)容的?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
這個什么情況下涉及差額?
差額納稅的,房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不涉及
昨天講的那個企業(yè)所得稅預(yù)繳和土增稅預(yù)繳是本地預(yù)繳,季度如何操作
季度的時候按照對應(yīng)的數(shù)據(jù)申報就行了
在哪填預(yù)繳報表?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表,預(yù)繳方式:企業(yè)填報時一般選擇“按照實際利潤額預(yù)繳”?!鞍凑丈弦患{稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”和“按照稅務(wù)機關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”兩種預(yù)繳方式屬于稅務(wù)行政許可事項,企業(yè)需要履行行政許可相關(guān)程序。因此,選擇這兩種預(yù)繳方式時,企業(yè)必須需要主管稅務(wù)機關(guān)行政許可。企業(yè)類型:通常選“一般企業(yè)”。營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額,填報企業(yè)截至本稅款所屬期末,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額。第8行減:彌補以前年度虧損,應(yīng)填報納稅人截至稅款所屬期末,按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補的以前年度尚未彌補虧損的本年累計金額。第13行“實際已繳納所得稅額”:填報已在此前月(季)度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,填主表第9欄次實際利潤乘以15%。主表附表信息為新增信息,小型微利企業(yè)、科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)入股遞延納稅事項、期末從業(yè)人數(shù),全部為必填項。
房地產(chǎn)企業(yè)在電子稅務(wù)申報系統(tǒng)如何填表,是 按開票額的千分之二嗎?還有土增值稅在哪填表?按什么基數(shù)來預(yù)繳?
按照千分之二填寫,有個土地增值稅申報表