你好,按照收入分攤抵扣
老師你好購買一輛車取得專票,單位即有新項目又又來項目進項怎么分配抵扣?不能抵扣的進項是還應(yīng)該進固定資產(chǎn)成本吧?
老師 單位購進一輛小汽車,收到的發(fā)票有購車發(fā)票、商業(yè)險、強制險、購置稅完稅憑證,請問這些能全部做入固定資產(chǎn)嗎?怎么做分錄,進項稅能不能抵扣
老師您好,我想問一下,就是公司是一般納稅人,購買了一輛汽車,然后交了購置稅牌照費,購置稅能抵扣進項,是不是入固定資產(chǎn)成本的時候不應(yīng)該把購置稅加進去呢
(1)銷售甲產(chǎn)品500臺,不含稅單價8000元。貨款收到后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。截至月底,購買方尚未提貨。本業(yè)務(wù)的銷項稅額為()元。(2)將20臺新試制的乙產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場,稅務(wù)局核定的乙產(chǎn)品的成本利潤率為10%。本業(yè)務(wù)的銷項稅額為()元。(3)單位內(nèi)部集體福利領(lǐng)用A材料1000千克,每千克單位成本60元。本業(yè)務(wù)不得抵扣進項稅額()元。(4)企業(yè)某項免征增值稅項目領(lǐng)用甲產(chǎn)品5臺,本業(yè)務(wù)的銷項稅額為()元。(5)當月丟失庫存B材料800千克,每千克單位成本30元,作待處理財產(chǎn)損溢處理。本業(yè)務(wù)不得抵扣進項稅額為()元。(6)當月采購A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進項稅額全部抵扣完畢,本月取得的進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣,則當月該企業(yè)銷項稅額為()元,進項稅額為()元,進項稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
老師你好,我公司目前是小規(guī)模納稅人,但是取得了進項專票,計劃后期轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣進項稅(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前不取得收入),現(xiàn)在購買機器設(shè)備所得到的進項稅是記入固定資產(chǎn)原值還是記入待認證進項稅
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時調(diào)增吧
老師,我們有個跨區(qū)域工程,本期銷售收入不超過10萬免了教育費附加和地方教育附加,但是本期合并到公司總的銷售收入是超過十萬的,跨區(qū)域預(yù)交的時候免的這兩個費用還需要補嗎?還有跨區(qū)域的時候城建稅是按7個點預(yù)交的,我們公司實際是按5個點繳納,這個城建稅還需要退稅嗎
2025年4月補交了2023年6月社保,是進入以前年度損益調(diào)整麼
請問應(yīng)收款項是負數(shù)怎么沖減到費用里面
暫估的成本發(fā)票回不來,所得稅清繳匯算做調(diào)增,應(yīng)該填寫在納稅調(diào)整項目明細表的哪一個行次呢?
老師,民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎?
建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個稅嗎?
老師,工商年報系統(tǒng)提示有個受益所有人備案是怎么回事,必須填嗎
處置固定資產(chǎn),是凈收益,匯算清繳是否需要填寫A105090表?A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計折舊都看貸方?累計折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊,但是累計折舊期末余額是不包含的,那么25年的時候,這個累計折舊與賬載累計折舊就不一樣了
那按什么時間段的收入分攤,截止到八月嗎?
你好,同學,不好意思,固定資產(chǎn)既用于新項目,又用于老項目,可以全額抵扣的,需要轉(zhuǎn)出進項稅,前面說的有點問題