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部份成本還沒完全確定,但是應(yīng)收金額已確定,該如何掛帳?能掛應(yīng)收賬款嗎?主營業(yè)務(wù)成本還確定不了,如何做分錄?

2020-09-08 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 10:06

同學(xué)你好 可以的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 可以暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶7508 追問 2020-09-08 10:20

好的,如果后續(xù)確認(rèn)了成本,該如何調(diào)整差異?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 10:27

先紅沖暫估的成本,然后按照實際的成本結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7508 追問 2020-09-08 10:31

紅沖的時候可能就是跨月了,主營業(yè)務(wù)收入不用動,只沖暫估成本,把正確成本結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 10:41

對的,就是這樣的哦

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快賬用戶7508 追問 2020-09-08 10:51

第一個月暫估成本的時候,是否也做要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?那沖紅的時候要把本年利潤一并沖紅?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 10:58

要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的 2.不用的,這個不用紅沖

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快賬用戶7508 追問 2020-09-08 11:05

確定了成本差異時沖紅、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄能寫給我嗎,謝謝

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快賬用戶7508 追問 2020-09-08 11:06

我做的是手工帳,沒有用軟件的

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:12

紅沖的就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:12

哪個不會寫呢?你說下

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快賬用戶7508 追問 2020-09-08 11:16

就是沖紅后,結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-08 11:24

沖紅之后不用結(jié)轉(zhuǎn),按照實際的藍(lán)字的發(fā)票再做分錄就行了,正好抵消

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同學(xué)你好 可以的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 可以暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-09-08
借銀行貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費
2020-08-10
這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,是銷售成本還沒有算出來嗎?一般實務(wù)中1 暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤,2 沒有跨年,沒有到申報所得稅時候,后續(xù)補(bǔ)上不做賬, 1 這個確定做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ,這個按余額結(jié)轉(zhuǎn)這個,相互抵減之后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-09-08
這個是先收取先開發(fā)票,就先確認(rèn)收入,要是沒有先預(yù)收,等實際提供物業(yè)服務(wù)的時候再做收入,交稅,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅這樣,電費也是一樣的,要是這個現(xiàn)在不是申報9月嗎,那這個9月電費對方?jīng)]有繳費,你這個需要先做收入申報,借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)收入-電費,貸應(yīng)交增值稅這樣,
2020-10-12
成本可以先暫估,借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
2023-04-17
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