您好,1是的,做無票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。2是否滿足收入確認條件?
由于客戶沒錢結(jié)款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時確認收入并做無票收入申報,后期開具發(fā)票了,應(yīng)該進行賬務(wù)處理,會計分錄是什么
老師,我6月份確認了一筆收入,但是沒有開票,現(xiàn)在不確定對方需不需要開票,要等8月份才能確認,這種情況我報稅應(yīng)該怎么處理呢
有5筆收款金額價稅合計一起做了收入結(jié)轉(zhuǎn),其中有三筆確認是不開票了,是不是應(yīng)該做成無票收入,分錄該怎么做?還有二筆是確認后期開票,但是不確定時間,又該如何處理
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認分錄: 借:預收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費銷項 如果不確認成本的話,本年利潤會存在余額
2022年按發(fā)票確認收入,發(fā)票未開完,2023年又開了剩下的金額,2023年怎么做賬,去年結(jié)轉(zhuǎn)成本不知道是否結(jié)轉(zhuǎn)完,未交接,請問下這種情況2023年應(yīng)該怎么處理?如何確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我價稅合計金額一起結(jié)轉(zhuǎn)了,我做無票收入就是相當于我要用稅費沖減一部分收入,也是這樣做分錄么
您好,是的,您的理解非常正確。貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我應(yīng)收賬款需要增加么,不應(yīng)該就是收入減少,稅費增加的一個分錄么
您好,不影響應(yīng)收賬款金額變動
但是你說借應(yīng)收賬款,那不就是增加了么
您好,借應(yīng)收賬款是匯總調(diào)整后分錄,調(diào)整分錄是從收入調(diào)整稅
那應(yīng)該怎么做分錄
您好,調(diào)整分錄。貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
那還有兩筆后續(xù)會收到的尾款加全部金額開票,又怎么做分錄呢
您好,您開票時滿足收入確認條件,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我是有一部分金額之前收到的款已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了
您好,您轉(zhuǎn)收入的分錄是?賬務(wù)是否是否開票?
之前就是做的這樣的分錄
您好,以前確認收入沒申報增值稅?
您好,那您是按含稅金額確認收入還是按不含稅金額確認收入?
以前確認收入的時候還沒開發(fā)票,總金額全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了,后續(xù)還會有點尾款和開發(fā)票,那肯定是按不含稅金額確認收入
您好,那您以前多結(jié)轉(zhuǎn)收入,調(diào)整分錄,貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字)或以前年度損益調(diào)整(紅字),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
他后續(xù)還有尾款沒打過來,也還要開發(fā)票
您好,這就看您的具體情況了,需要結(jié)合協(xié)議,收付款金額,開票金額整體確認