你好 你們 這個(gè)是貸方還是借方有余額的
企業(yè)注銷 應(yīng)交稅金科目余額 怎么調(diào)平
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅金增值稅—未交增值稅借方有余額3000元,現(xiàn)在想把這個(gè)科目調(diào)平怎么調(diào)?
公司要注銷,“應(yīng)交稅金—增值稅”科目有余額,怎么處理?
老師你好,應(yīng)交稅金借方余額比實(shí)際留底大,怎么調(diào)整,應(yīng)交稅金的其他二級(jí)科目是平的,
科目余額表應(yīng)交稅金怎么看平不平?
老師,一個(gè)供應(yīng)商,說(shuō)它是內(nèi)銷企業(yè),不能開(kāi)普通發(fā)票,非要給我開(kāi)專用發(fā)票,我又抵扣不了。為啥內(nèi)銷企業(yè)只開(kāi)專票呢
老師企業(yè)分公司只交工資之類的,總公司做業(yè)務(wù)賬可以一起記到總公司的賬里嗎
重新估計(jì)履約進(jìn)度,為什么要×10%?
電子稅務(wù)局怎么變更報(bào)稅人員
老師,我們買(mǎi)了臺(tái)貨車,是要繳車輛購(gòu)置稅嗎,直接在電子稅務(wù)局里繳嗎
老師,我是自己經(jīng)營(yíng)一家店鋪,現(xiàn)在外賬說(shuō)我我也些票收了錢(qián)但沒(méi)開(kāi)票出去!我也不記得了,客戶也沒(méi)找我!我們這個(gè)賬要怎么去做呢?需要及時(shí)回復(fù),謝謝!
一般納稅人的專票和普票的銷項(xiàng)可以合計(jì)在一起,進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣,進(jìn)項(xiàng)普票那部分怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師好,如果公司一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是20萬(wàn),那么它的廣告費(fèi)稅前可扣除的是不是20萬(wàn)X15%=3萬(wàn)
老板在自己另一家公司零申報(bào)不發(fā)工資,可以報(bào)銷差旅費(fèi)發(fā)票嗎
貸方有余額
你好 那就是你們有沒(méi)有繳納的稅費(fèi)。 去稅局繳納后就可以做分錄平科目的
當(dāng)時(shí)所有購(gòu)進(jìn)發(fā)票都入賬了 但是沒(méi)有在增值稅平臺(tái)抵扣
你好 意思你們有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。 你們沒(méi)有抵扣導(dǎo)致多繳納稅費(fèi) ?