同學你好,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實際少(實際是正確的),要是補提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師你好,應(yīng)交稅金借方余額比實際留底大,怎么調(diào)整,應(yīng)交稅金的其他二級科目是平的,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅科目貸方余額比實際應(yīng)該支付的金額大,這個差額在賬務(wù)上應(yīng)該如何調(diào)整?
老師,我司應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅項下的金額和實際留抵稅額是一致的,但未交增值稅科目借方還有好幾萬余額(企業(yè)實際也沒用多交稅款的情況),不知應(yīng)該如何調(diào)賬?
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險費,借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
住建局用專項資金采購了一批液化石油氣瓶減壓閥、報警器等配件免費給客戶安裝后,又要求被監(jiān)管企業(yè)液化石油氣充裝公司上門收取所安裝配件的押金,等用戶不用退還配件時在由液化石油氣充裝公司負責退押金,請問做為液化石油氣充裝公司能不能收取押金?合規(guī)嗎?
折舊,取得的專票,是按價稅合計的金額提折舊?還是按不含稅提折舊
一般納稅人公司車輛開二手車也是免稅的嗎?
兩帳合一,應(yīng)收應(yīng)付有差異,需要調(diào)整,是直接在期初做對的,還是先導入外賬數(shù)據(jù),然后再做調(diào)整分錄?
三十三期學員 3月12號憑證為啥不用累計攤銷 袋方用預付賬款?老師
公司出售固定資產(chǎn)含稅價是92萬,我這個分錄該怎么做老師,銷項稅額要化成不含稅收入嗎,請老師具體寫下,原值1078875.22,累計折舊23488.13,凈值790051.33,當時抵扣過進項稅額
我們公司在京東平臺購買東西作福利費送員工,有國補那些訂單發(fā)票只開公司名稱,不開稅號,我們金稅系統(tǒng)查公司發(fā)票,查不到,這樣的發(fā)票能在稅前抵扣嗎,金額300多,不到500元
預收對方公司電費一筆,對方要求開具增值稅發(fā)票,是不是只能開具增值稅普票,實際還未供電,如果開票賬務(wù)處理怎么做,分錄應(yīng)該咋做,借:銀行存款貸:預收賬款嗎?
咨詢下,公司9月30日提前發(fā)放9月工資 那個稅申報在什么時間?國企回來后?
老師,我們報關(guān)出口是美元,收匯回來是人民幣,請問影響出口退稅嗎
這個主要是年頭太多啦,不知道什么原因?qū)е碌?
這樣做會不會被稅務(wù)局查,
同學你好,一般情況下,不會查的。
年底或者月底用不用把銷賬和進賬結(jié)轉(zhuǎn)
除了這個分錄還能有別的分錄嘛?
同學你好,一般情況下,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次就行了。