你好 可以補報 但是你最好是去所屬期補報 。 不然到時會影響這個人的收入總額的
我們是先報個稅,再發(fā)工資 兩個月的工資一次性發(fā)放(公賬一次性轉(zhuǎn)給他們),報個稅時分了2個月報。這樣可以嗎? 因為工廠這個月發(fā)放上個月的工資,離職人員上個月和這個月的一起發(fā)。但我們報個稅的時候,只報了上個月的。這個月的還沒報。老板就想著離職人員的這個月工資留著下次再報。這樣可以嗎?
老師請問:這月錯辦了一個人的離職,沒有給此人報個稅,此人不用繳個稅,公司其他人個稅已繳納,這月可以再補報一下嗎?
老師,請問我們上個月報個稅有四十多個人,然后這個月有十多個人已經(jīng)離職了、但是我沒在家要用另一個電腦報,可不可以先報20多個人,離職的人先不報,然后慢慢再辦理離職
公司有一個退伍軍人已經(jīng)離職了,當時在公司是20年在公司的,上了8個月的班,現(xiàn)在中介公司說可以享受增值稅抵免,一個月抵750,8個月就是6000,但是此人已經(jīng)離職了。還可以在23年申報增值稅時享受這個優(yōu)惠嗎?
員工發(fā)工資是當月沒有沒有繳納個稅 下個月補繳納時 員工已離職沒有他的工資了 繳納個稅工資承擔 計提個稅 借 管理費用 貸 應(yīng)交個人所得稅 可以嗎
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
就是這個月的,直接補報就可以是嗎?
你好 可以的 現(xiàn)在還在申報期的。 你去補報看看