你好,那么你就按照3318來入賬,那個(gè)0.35元作為“商業(yè)折扣”來處理
員工報(bào)銷差旅費(fèi),報(bào)銷單總金額3318.35元,現(xiàn)金報(bào)銷,員工只要了3318元,那剩下的0.35該怎么處理?
實(shí)際工作中,在處理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)遇到這樣的情況:?jiǎn)T工某些報(bào)銷支付了78.56元,但是對(duì)方的發(fā)票金額開出了79元的價(jià)格,針對(duì)這種情況,員工情況報(bào)銷也只是申請(qǐng)78.56元,但是員工報(bào)銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
(1)員工報(bào)銷差旅住宿費(fèi),發(fā)票是200.44元,但是員工報(bào)銷單 只申請(qǐng)報(bào)銷200,【借:差旅費(fèi)200.44; 貸:其他應(yīng)付款 200】票面 多的0.44元 怎么處理? 分錄不平。 (2)差旅的住宿專票可抵扣嗎?
員工之前借了500元的差旅費(fèi),現(xiàn)在回來沖賬600元的車票和餐票,用現(xiàn)金又給了他100元,這張差旅費(fèi)報(bào)銷單,我是蓋現(xiàn)金付訖,還是蓋轉(zhuǎn)賬?
你好我想問下,員工報(bào)銷3058元,錢已轉(zhuǎn)員工,但是做賬發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額只有3057.98元,相當(dāng)于多報(bào)了0.02元,這種的要怎么處理呢
客戶A直接對(duì)私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
老師,具體分錄怎么做
借:管理費(fèi)用 3318 貸:現(xiàn)金 3318
商業(yè)折扣需要什么文字說明嗎?直接入帳不是和原始憑證不符了嘛
不需要的,這個(gè)直接入賬就可以的,因?yàn)檫@個(gè)金額很小,稅務(wù)局不會(huì)查的那么細(xì)的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d