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員工報(bào)銷差旅費(fèi),報(bào)銷單總金額3318.35元,現(xiàn)金報(bào)銷,員工只要了3318元,那剩下的0.35該怎么處理?

2020-09-07 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-07 09:28

你好,那么你就按照3318來入賬,那個(gè)0.35元作為“商業(yè)折扣”來處理

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快賬用戶7286 追問 2020-09-07 09:29

老師,具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-07 09:30

借:管理費(fèi)用 3318 貸:現(xiàn)金 3318

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快賬用戶7286 追問 2020-09-07 09:31

商業(yè)折扣需要什么文字說明嗎?直接入帳不是和原始憑證不符了嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-07 09:32

不需要的,這個(gè)直接入賬就可以的,因?yàn)檫@個(gè)金額很小,稅務(wù)局不會(huì)查的那么細(xì)的

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快賬用戶7286 追問 2020-09-07 09:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-07 09:35

不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d

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你好,那么你就按照3318來入賬,那個(gè)0.35元作為“商業(yè)折扣”來處理
2020-09-07
?你好1;? ? ?意思是報(bào)銷200 ;;? 你發(fā)票? 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)200.44 貸銀行存款200 ; 營業(yè)外收入0.44 ; 2.? ?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ; 3.? ?可以抵扣; 出差發(fā)生的? ?
2022-10-13
您好,那實(shí)際做賬就做150即可
2021-05-25
計(jì)入營業(yè)外支出這0.02。
2023-06-02
你好這個(gè)沒有應(yīng)補(bǔ),實(shí)際報(bào)銷才900吧,這個(gè)退還金額2000-900
2021-06-04
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