借工程施工 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),這個(gè)還需要做借工程施工,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
公司是建筑類,前會(huì)計(jì)在2019年每月計(jì)提工程施工,轉(zhuǎn)主營(yíng)成本,累計(jì)300多萬(wàn),如果要在2020年沖掉的話算如何沖銷,直接沖成本 還是調(diào)以前年度損益
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬(wàn)的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問該怎么處理呢?
我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個(gè)建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時(shí)候之前會(huì)計(jì)做了一筆暫估成本的分錄,400萬(wàn)左右(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估)而且沒有在企業(yè)所得稅前調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來(lái),我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關(guān)鍵是這兩個(gè)月根本沒有收入,我沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會(huì)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目了,而且是負(fù)數(shù)
①拿地話有土地證,簽協(xié)議中這個(gè)土地用于安置房,是不是要直接計(jì)入開發(fā)成本-土地?若交這塊地相關(guān)的稅款比如城鎮(zhèn)土地使用稅也計(jì)入開發(fā)成本-城鎮(zhèn)土地使用稅?②到房子建好可以入住使用是將開發(fā)成本轉(zhuǎn)入存貨?③如果以前年度已經(jīng)將這塊兒地每月計(jì)提攤銷了,那么本月若調(diào)賬話,如何做調(diào)整分錄?是先紅沖以前年度已計(jì)提的分錄?再做個(gè)正確的分錄?
①拿地話有土地證,簽協(xié)議中這個(gè)土地用于安置房,是不是要直接計(jì)入開發(fā)成本-土地?若交這塊地相關(guān)的稅款比如城鎮(zhèn)土地使用稅也計(jì)入開發(fā)成本-城鎮(zhèn)土地使用稅?②到房子建好可以入住使用是將開發(fā)成本轉(zhuǎn)入存貨?③如果以前年度已經(jīng)將這塊兒地每月計(jì)提攤銷了,那么本月若調(diào)賬話,如何做調(diào)整分錄?是先紅沖以前年度已計(jì)提的分錄?再做個(gè)正確的分錄?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義?。?/p>
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
他原來(lái)是借:工程施工10萬(wàn) 貸 :其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)成本 10萬(wàn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 貸:工程施工 10萬(wàn) 如果我要調(diào)賬的話 是不是1.借:其他應(yīng)付款 貸:工程 施工 2.借:工程施工 貸:以前年度損益: 3.借:以前年度損益 貸:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)
借:工程施工-10萬(wàn) 貸 :其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)成本 -10萬(wàn) 借:工程施工 貸:以前年度損益: 3.借:以前年度損益 貸:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 是
不是吧,工程施工兩次在借方 不是平不了嗎?其他應(yīng)付款也平不了
親,我寫的是負(fù)數(shù)這個(gè),負(fù)數(shù),
好的,謝謝 老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員