您好,如果您公司還沒有結(jié)賬8月份的賬的話,建議在8月份賬中做計提分錄。
老師,那個這個月員工報銷還有很多沒有批下來,還沒簽字,這種不用計提把?只有那些同意支付的再計提?
請問:本月沒有計提員工工資出來。下月支付還需要先計提出來了再付嗎?
計提工資水電,比如現(xiàn)在是9月,我就要計提這個月的水電是嗎?可是還沒出來怎么知道這個月的工資水電多少,是到時候出來了再計提嗎?然后下個月還沒有過賬前這樣計提嗎?這樣對不對
老師好 請問計提工資因為工資單出來的不是很及時 (教練需要錄學(xué)時,一般要月初十幾號工資單才可以出來)可以先預(yù)估一個數(shù)計提工資嗎 然后下月再紅沖再重新計提 這樣行得通嗎?這樣做對嗎?
老師好!請問這個月社保沒出來,需要怎么計提呢?還是下月出來了再提。
老師您好,公司在廈門,請問年獎金,離職/工作地點調(diào)動補償金多少不扣個稅,扣個稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費”科目過度一下
老師,增值稅加計抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費用月末會不會自動結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個月大股東打進來21萬,二股東打進來151000,大股東上個月末墊付多少自己是22萬,現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進來多少投資款。可是這次的21萬里面支出了一些款,這個支出我計入了,但是沒用完,還有余額。這個余額要不要計入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬也算,21萬里面支出的也算,那不就重復(fù)計入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計入費用嗎,
@董老師,你好,請問在線么
沒做過會計 做過出納 是先學(xué)實操還是先考中級
支付辦公室門計入什么科目?
賬是結(jié)了,每個月的員工工資沒有發(fā)清,比如有的時候員工借支工資又是從私賬打給員工的?
1、這個員工借支工資和月末做計提工資分錄沒有關(guān)系。 2、從私賬發(fā)工資的話,那這部分工資還需要再企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為什么要從私賬打給員工呢?
因為有的時候公司賬上沒有錢
該正常計提工資分錄正常做,公司賬上沒有錢由老板墊付的話,那就做墊付借款的分錄。一碼歸一碼。
做的工資表和申報工資表不一樣
做的工資表是計提用的。 申報個人所得稅的是實際發(fā)放的工資的表格。 兩者會有不同的。
哦哦,原來這個可以不統(tǒng)一。
申報個人所得稅是按實際發(fā)放的工資進行申報的。
我們每個月只發(fā)工資總額的百分之六十,所以有的時候借款就是從私人賬戶打
按就按實際發(fā)的60%的工資申報個稅就是了。 借款發(fā)工資,建議先轉(zhuǎn)到公司公戶上,然后通過公戶發(fā)放工資為宜。
我們不是每個月發(fā)工資,比如8月份發(fā)的六月份工資,而六月份也沒有計提工資
如果您公司根本不做計提工資的分錄的話,那就什么時候發(fā)放工資就直接做 借:管理費用等--工資 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款等