您好,是的,需要當月計提,可以暫估金額月末計提。后期確認金額,紅字沖回前期預提,按正確金額入賬。
計提工資水電,比如現(xiàn)在是9月,我就要計提這個月的水電是嗎?可是還沒出來怎么知道這個月的工資水電多少,是到時候出來了再計提嗎?然后下個月還沒有過賬前這樣計提嗎?這樣對不對
老師好!請問物業(yè)水電這些一定要做計提嗎?如果每個月的水電物業(yè)都不一樣,當月付了前面2-3個月的而且還沒有單子過來,這樣要怎么做啊
實務工作中,比如8月做賬的時候8月的工資還沒做出來(一般9月初才開始做8月份工資,9.10號發(fā)放),那么8月做賬時候計提工資是估算的數(shù)嗎?還是說可以先不計提,9月份,計提加發(fā)放(這樣不是更準確嗎)
計提問題。去年我每個月水電費等都是不計提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會計提一下。請問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個月去計提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個月計提會比較合適呢?
老師您好,上月少計提的工資,這個月需要補提嗎,如果沒有補提,是不是這個月計提工資的時候直接就沖掉了,這樣可以嗎
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
我做的這個對嗎?
不懂怎么做了
您好,您沖上月燃氣分錄是對的。但是還得按正確計提。